贈送客戶就是計入那個科目的
老師。業(yè)務(wù)招待費 是記管理費用/業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,公司目前無收入,在“長期待攤費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費”里只能是60%,那“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”里還有的40%怎么處理?
老師,公司辦購物卡 送禮 寫分錄是 業(yè)務(wù)招待費嗎
公司給客戶送禮的費用記到管理費里的業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,籌建期的業(yè)務(wù)招待費也是記入“管理費用~開辦費”嗎?
公司增加股東資產(chǎn)總額是3000萬注冊資金是2000萬 增加的股東是5%需要交多少稅
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報個稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個殘疾人進(jìn)去還來得及嗎
老師,幫林場清理病樹,爛樹,開票選什么稅收編碼
酒店籌備期,支付裝修用的定制燈具計入長期待攤費用-裝修費,對著不?
請問下公司之前會計有認(rèn)證的進(jìn)項稅額,但是在賬上沒有做賬,還有的專票當(dāng)普票處理了,沒有做進(jìn)項稅額,但是申報認(rèn)證了進(jìn)項稅額,這個需要怎么處理呢,如果在賬上調(diào)整,還需要改以前報表嗎。
因2021年多計提了一筆附加稅,現(xiàn)在調(diào)回來,因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅,我更改了2021年的年度申報表,因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅,那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理?
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報個稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個殘疾人進(jìn)去還來得及嗎
老師您好,想問下跨越?jīng)_科目的話,是在原方向加負(fù)號沖 還是再反方向沖
老師我們給銀行開銷項票,工程款修理費票,不給錢,我們直接做現(xiàn)金怎么做帳
老師,你好,我們收到一張發(fā)票,品名是傳動帶,應(yīng)該是橡膠制品,但是他們開成了通用設(shè)備,請問我銷售的時候,應(yīng)該開橡膠制品,還是按收到的發(fā)票開通用設(shè)備?