你好 可以計(jì)入這個(gè)科目

您好,我想問一下我們公司中秋節(jié)給客戶送禮我計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是計(jì)入管理費(fèi)用—禮金呢?
老師,給客戶買茶葉送禮走銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
公司給客戶送禮的費(fèi)用記到管理費(fèi)里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
給客戶送禮算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
給客戶送禮品,對(duì)公賬戶付款,開入的發(fā)票,計(jì)銷售還是管理費(fèi)用的招待費(fèi)?
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議,這段話對(duì)嗎?


記入這個(gè)科目是不是增值稅可以抵,企業(yè)所得稅只能抵扣60%?
是一般納稅人嗎?開的專票嗎? 專票可以抵? 企業(yè)所得稅是這樣的
老師我想問一下,餐飲服務(wù)開的專發(fā)票是無論記哪個(gè)科目都不能抵嗎?如果是業(yè)務(wù)招待吃飯開的專票可以抵增值稅嗎?
你好? 餐飲是不可以開專項(xiàng)發(fā)票的