會計(jì)做賬只能按月折舊,所得稅申報(bào)才可以一次扣除

老師這個(gè)月我們成本不夠抵了,買了一輛車,可以一次性進(jìn)成本嗎,如果不可以,購置稅可以進(jìn)管理費(fèi)用嗎
老師,問一下公司剛買了一輛33萬的車,增值稅可以一次性抵扣嗎?還是需要分次抵扣
老師,我買了一輛車26萬,開了26萬廣告發(fā)布費(fèi),可以一次性抵扣成本嘛
老師公司買了一輛車26萬,可以抵扣成本嘛,怎么做分錄,一次性抵扣嘛
老師,9月開進(jìn)來汽車發(fā)票26萬,可以一次性直接進(jìn)費(fèi)用嘛
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


說的是預(yù)繳還是匯算清繳
預(yù)交和匯算都可以一次性扣除
那怎么做賬
不就是借管理費(fèi)用—車輛費(fèi)26,貸其他應(yīng)付款26嘛
正常做固定資產(chǎn),然后按月計(jì)提就是了
下月每月還要折舊嘛,一直到折舊完
是的,做賬是按月計(jì)提折舊的
具體怎么操作分錄怎么寫
折舊沒有折舊完怎么操作
借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
那我季度預(yù)繳所得稅怎么填報(bào)表
那開26萬發(fā)票就不用報(bào)企業(yè)所得稅對吧
為啥車開的是發(fā)布費(fèi)?
我開的發(fā)布費(fèi),買了車不是可以抵扣成本嘛
改變稅目開就是虛開發(fā)票,現(xiàn)在你的發(fā)票就廢了
什么意思,我開的發(fā)票和我的車成本有什么問題嘛
我是小規(guī)模公司,收入不用用買車做費(fèi)用嘛
意思是你購買的車,就只能開成本車的發(fā)票,不能開成其他發(fā)票
我知道啊
那你為啥把車的發(fā)票開成費(fèi)用票了?
那我買車的費(fèi)用可以做管理費(fèi)用—汽車費(fèi)26,貸其他應(yīng)付款26,一次性抵扣一季度費(fèi)用,折舊下月開始做
那后面折舊沒折舊完,怎么操作
做賬前邊都說了,按月計(jì)提260000/48 借:管理費(fèi)用-折舊非 貸:累計(jì)折舊