好,咱們不符合政策,那沒有辦法,只能補交稅款。
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,我是霍爾果斯旭輝企業(yè)管理咨詢有限公司,2022年3月注冊的,經營以來共開了275萬的咨詢服務費,當時是享受新疆喀什霍爾果斯所得稅減免政策的,現在要注銷,稅局居然說我們從業(yè)人員沒有10個人,說我們符合商務服務,有要求不能享受減免政策,讓我們補交7萬稅款才能注銷,可當時注冊的時候稅局沒告知呀,天呀,我是自己代理的公司,老板肯定不愿意交,求助,有沒有辦法?
老師您好,什么是同時履行抗辨權
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數是30人,請問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時候用得到? 我有一個誤解就是問賬面余額,跟面值有關。 請問圖中題為何用發(fā)行價求賬面余額呢?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
可是,今年沒有開票收入,怎么可能養(yǎng)活10個人呢?
你好。那不是你說的這個問題,現在不是咱們不符合規(guī)定嗎?所以不享受減免,要補交稅款。
老師,我現在利潤表里凈利潤是虧損的28萬多,如果現在注銷享受的7萬多要補交,那我請教老師,我明年匯算清繳的時候可以彌補以前年度虧損,是不是就不用補交稅款了,這樣我不著急注銷可以嗎?請指點
您現在有虧損就可以彌補的??梢杂矛F在的利潤來彌補,就是用稅前利潤來彌補以前年度的虧損。
老師,那是不是要等過完今年12月份,才能彌補注銷呀,
你好 不是呀 注銷時 就可以補虧損的? 季報時也可以?
太感謝了
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!