你好,一般納稅人,金融服務(wù)業(yè):應(yīng)交增值稅=(賣出價-買入價)/(1%2B6%)*6%【賣出價為含增值稅價格】。之前收到的專票進(jìn)項稅是可以抵扣的。
老師,我們公司收購茶農(nóng)的茶青,代農(nóng)戶開收購普通發(fā)票,這個可以按9%進(jìn)項稅計算抵扣,一般稅額不是用 買價/(1+9%)*9% 這樣計算嗎,早上那老師說免稅進(jìn)項用 買價*9%進(jìn)項,為什么不是用 買價/(1+9%)*9%計算呢
請問老師,交易性金融資產(chǎn)買進(jìn)來后賣出去,怎么感覺是交了兩次增值稅:買和賣過程分別是含稅價格,賣出時候用買進(jìn)時候的抵扣;另外又根據(jù)差價計算繳納增值稅,不就是兩次了嗎?請指點
請問一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進(jìn)項稅,這里的銷售數(shù)量乘以購買單價為什么要價稅分離?購買農(nóng)產(chǎn)品的金額不是免稅的收購發(fā)票或免稅增值稅普通嗎?用購買單價乘以銷售數(shù)量也應(yīng)該是不含稅金額呀
老師,請問我公司名下車計提折舊后賬面價值剩4萬,但是這個車我們評估可賣20萬,可以按賬面剩余價值售出開票嗎?還是要按二手市場評估的價格來開票售出。購入時買車的進(jìn)項稅沒有抵扣,賣出時還要交13%增值稅嗎?
老師你好,請問為什么出口免抵退稅算剔稅的時候用的是離岸價,能抵的不是進(jìn)項嗎,為什么不是用買進(jìn)得到原材料的價格?
建筑行業(yè),收到項目上個人代開的人工費發(fā)票,個人代開的機(jī)械費發(fā)票,還有機(jī)械租賃公司開的機(jī)械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤,這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認(rèn)證的8月進(jìn)項發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個客戶給我轉(zhuǎn)了1萬元,手續(xù)費30,我們實際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經(jīng)過協(xié)商,我們退他9970元,這個怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎,去年沒有計提,該怎么賬務(wù)處理,分別從會計和所得稅怎么處理說明下
買材料費像腳手架、膩子、油漆等計入什么科目
老師更改財務(wù)報表的路徑是什么?
老師,申報個稅,9月申報7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報表,在原2025.3月報表,編制2025.6月報表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?