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老師你好,請問為什么出口免抵退稅算剔稅的時候用的是離岸價,能抵的不是進項嗎,為什么不是用買進得到原材料的價格?

2022-10-26 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-26 16:00

你好 因為如果企業(yè)既有內(nèi)銷業(yè)務(wù)也有加工出口業(yè)務(wù),購進的材料多少用于生產(chǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品,多少用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品,企業(yè)是可以作假的,而稅務(wù)機關(guān)無法掌握具體的數(shù)據(jù)。而用出口離岸價計算是方便稅務(wù)機關(guān)掌握數(shù)據(jù)的,可以查詢收到的外匯。

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你好 因為如果企業(yè)既有內(nèi)銷業(yè)務(wù)也有加工出口業(yè)務(wù),購進的材料多少用于生產(chǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品,多少用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品,企業(yè)是可以作假的,而稅務(wù)機關(guān)無法掌握具體的數(shù)據(jù)。而用出口離岸價計算是方便稅務(wù)機關(guān)掌握數(shù)據(jù)的,可以查詢收到的外匯。
2022-10-26
因為你這里啊,你前面部分的金額是收到的總金額,那么也就是說這個是含稅金額,所以說需要價稅分離。
2022-10-26
這個是貿(mào)易公司,答案是對的。你說的是工業(yè)企業(yè)
2019-07-27
那么當期不得免征和抵扣的稅額的數(shù)是0 扣除增值稅的才可以
2020-07-14
一、對于出口離岸價*(出口稅率-退稅率),這部分計算的是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 具體的會計分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、進項稅額轉(zhuǎn)出后的增值稅,最后是增加了當期需要繳納的增值稅,增加了當期需要繳納的增值稅是需要繳納增值稅附加稅的。
2023-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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