您好,是可以做貸方的,看調(diào)整哪個損益科目

請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候科目都會跟做賬的時候都是方向相反的才對吧,那些成本(期間費用+主營業(yè)成本)類科目做賬只能是在借方吧,負(fù)數(shù)的話也借方紅字,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方?這樣理解對嗎?麻煩資深老師回答
前一年12月的附加稅金額計提錯了,且金額計提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),這個還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
以前年度損益調(diào)整做賬可以放在貸方嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能放到貸方,麻煩資深老師解釋,謝謝
以前年度損益調(diào)整做賬可以放在貸方嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能放到貸方,麻煩資深老師解釋,謝謝。跟平常管理費用這個科目使用是否一樣?
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費,合同簽的兩個項目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?