您好,是可以做貸方的,看調(diào)整哪個(gè)損益科目
請(qǐng)問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤(rùn) 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候科目都會(huì)跟做賬的時(shí)候都是方向相反的才對(duì)吧,那些成本(期間費(fèi)用+主營(yíng)業(yè)成本)類科目做賬只能是在借方吧,負(fù)數(shù)的話也借方紅字,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方?這樣理解對(duì)嗎?麻煩資深老師回答
前一年12月的附加稅金額計(jì)提錯(cuò)了,且金額計(jì)提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),這個(gè)還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
以前年度損益調(diào)整做賬可以放在貸方嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能放到貸方,麻煩資深老師解釋,謝謝
以前年度損益調(diào)整做賬可以放在貸方嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能放到貸方,麻煩資深老師解釋,謝謝。跟平常管理費(fèi)用這個(gè)科目使用是否一樣?
老師您好!請(qǐng)問買10送一活動(dòng)是打幾折呀?折扣率是多少?比方買76710數(shù)量的東西原來單價(jià)是6.5元,采取促銷買10送一活動(dòng),這個(gè)怎么計(jì)算實(shí)際應(yīng)該付多少錢?然后系統(tǒng)折扣率那欄怎么填?謝謝
老師好。 殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表上年在職職工工資總額填寫應(yīng)付工資還是實(shí)際支付工資,謝謝
公司備用金出去給 老板-老板支付居間費(fèi)對(duì)方?jīng)]有 發(fā)票,怎么做賬
收到的專項(xiàng)研發(fā)款怎么做二級(jí)明細(xì)的分類啊。
老師 公司2023.9月已經(jīng)成立 稅務(wù)登記未做 稅務(wù)登記前產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要做嗎 要在所得稅前調(diào)整嗎
持票人明知存在抗辯事由或者無對(duì)價(jià)取得票據(jù)除外是什么意思?可以對(duì)抗么?,有什么后果?
交易性金融資產(chǎn),在非貨幣性資產(chǎn)交換里是不是都按照自身公允價(jià)值入賬,還有在債務(wù)重組里又是怎么入賬
支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)+車船稅時(shí)應(yīng)該怎么入賬
1.使用信用證收款有哪些需要注意的細(xì)節(jié) 2.是否只能用信用證收全款,不能先收取定金 3.使用信用證收款出口形式最好用哪種?
老師,請(qǐng)問一下殘保金申報(bào)的時(shí)候上年工資總額系統(tǒng)帶出來的是所得稅年報(bào)里的工資薪金支出稅收金額,我們是申報(bào)了5萬,發(fā)放了2500,殘保金申報(bào)時(shí)應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)?