增值稅有區(qū)別,其他的沒(méi)有增值稅。一般納稅人的是三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 小規(guī)模的只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
新開(kāi)的餐館,設(shè)置成個(gè)體戶(hù)還是小規(guī)模、一般納稅人?怎么能更節(jié)稅?以上形式都有什么區(qū)別?
老師,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人和小規(guī)模有什么區(qū)別
、建筑企業(yè)的稅務(wù)和其他行業(yè)有啥區(qū)別?一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人做賬的區(qū)別在哪? 科目設(shè)置不一樣嗎? 小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅額度的普票和要交稅的專(zhuān)票分錄分別怎么做?
建筑行業(yè),有外經(jīng)證是在項(xiàng)目所在地納稅嗎?還是也可以在公司注冊(cè)地納稅?小規(guī)模和一般納稅人有什么區(qū)別?
公司的賬戶(hù)要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車(chē)發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷(xiāo)菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車(chē)交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷(xiāo)售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開(kāi)錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶(hù),沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專(zhuān)票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以