借其他應(yīng)付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應(yīng)付款3000
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄怎么做呢? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄,其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
不是借管理費用-150000,貸其他應(yīng)付款—15000,然后在寫借管理費用3000,其他應(yīng)付款3000嘛
你好,你這個不是實際發(fā)生了,15萬 發(fā)票來了一部分以后還會有發(fā)票?
暫估的費用,不是成本,15萬不可能一下扣除的,只能來一點發(fā)票沖一些
你好,那你就來了多少充多少,以后再繼續(xù)充就是了。不管成本費用,都可以這么做
7月3千費用沖減暫估,那收入1.5怎么操作,老師一般你們怎么操作的,暫估費用每月來費用票,那收入不是沒有費用了嘛
收入1.5萬,你是多做了還是少做了,沒有少做,沒有多做不影響的 你的成本是多少的?
來的費用發(fā)票,一直紅沖暫估費用了,拿每月收入了,暫估一個季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以這么做的。
是你沒有考慮成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,沒有成本
你開出去的是什么業(yè)務(wù)的?你有收入就會有成本,如果沒有成本,容易被認(rèn)為虛開發(fā)票。
老師,股東支付寶轉(zhuǎn)款給公司對公賬戶,支付工資
怎么做分錄
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款
老師,公司是做傳媒工作室的,開出去的設(shè)計服務(wù)—制作費
對方開給我們那些發(fā)票可以抵扣成本
借銀行存款或是應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
我的意思對方可以開給我們那些成本,我們開出的制作費
人工費、材料費、設(shè)計的工具、水電費、房屋租金,這都是成本。
我不是開出了設(shè)計服務(wù)—制造費 對方也要給我開過來設(shè)計服務(wù)嘛
可以的,可以這么做的,可以包出去的。