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你好,老師,我公司主要經(jīng)營貨物運輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應(yīng)付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運費收回,我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費,實際過路費已跟人家充值,等過路費開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費用69000,但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費,剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費,發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點一下吧,謝謝
老師您好,請問一下我們通過運滿滿充值,產(chǎn)生的運費,除了實際支付駕駛員運費,他們還要收取開票金不同的手續(xù)費,是從5.6-6.8左右,這樣是不是不合理?!拔覀兊挠嬎愎剑?.8%服務(wù)費1萬運費為例: 總開票額=10000/(1-0.068)=107296 我司實際收取服務(wù)費:729”我們實際支付10000給駕駛員的話,他們會從我們賬戶扣去10729 ,開票開的也是10729
想問一下,我們集團下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業(yè)務(wù),金額有兩個多億元,我們現(xiàn)在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個問題答復(fù)他們 1.發(fā)票開具內(nèi)容(*信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費)與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發(fā)布內(nèi)容) 2.購銷業(yè)務(wù)未支付未收取的款項數(shù)額較大 3.與風(fēng)險人員有關(guān)聯(lián)(財務(wù)經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風(fēng)險納稅人) 4.下游客戶數(shù)量較少-專票(他們意思是說這個抖音業(yè)務(wù)下游公司的開票額度一個月只有500萬,但是我們給這個公司一個月開2點多億的發(fā)票) 以上幾個問題怎么答復(fù)稅局比較
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險,是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
早上好,是平臺開票10729給我們,并從銀行扣款10729,729是平臺的服務(wù)費或手續(xù)費,這是個意思吧,計算是對的
是的,比如我們支付的10000是駕駛員運費,平臺就應(yīng)該給我開10000的專票,他們的手續(xù)費怎么不以10000乘以比率來計算,他這樣計算我們是不是吃虧些,這10729是從我們的充值帳戶扣除的,我是覺得他們這個手續(xù)費應(yīng)該是按6個開票是吧,不應(yīng)該算在運費里一起開是這樣嗎
您好,平臺的計算是把這個服務(wù)費含在里面一起開票的,您按我們學(xué)習(xí)消費稅的那個價內(nèi)稅來理解, 含著消費稅的價格乘以(1-稅率)是不含消費稅的價值(也就是成本加上利潤),那么不含消費稅的價值除以(1-稅率)就是含著消費稅的價格了。? 高消費稅要把稅基做大,消費稅也算進稅基。
他這樣的話,我做賬怎么處理呢?729的服務(wù)費分離出來嗎
您好,我認為運輸成本還是按10000計算借:主營業(yè)務(wù)成本 10000? 管理費用 121.70? 進項稅 607.3? 貸:銀行 10729
他們給我們9個點的銷項,他們進項怎么解決呢?我們一般在學(xué)習(xí)都是業(yè)務(wù)分離可以降低稅負,他們的服務(wù)完全可以開6個點的服務(wù)費,他們在這樣操作的原理是什么呢?
您好,他們也有自己的車輛吧,核定為提供運輸服務(wù)9%,有可能混合銷售從高
據(jù)我們調(diào)車了解的,運滿滿的駕駛員和車都是個人的,或者是其他掛在其他物流公司的個人車輛,這樣的進項他們怎么解決呢。我做帳要把服務(wù)費和運輸費分離出來嗎
您好,可能?運滿滿 有大的志向,比如上市,稅只是一個小小的部分,稅收也是上市需要考慮的(只是我的粗淺理解) 做賬需要分離(還是按下面計算合理,上面我把運輸當10000還是覺得不好) 借:主營業(yè)務(wù)成本-運輸 10000 /1.06 管理費用-服務(wù) 729/1.06? 進項稅 607.3? 貸:銀行 10729
他給我開票是按9個點,開6來價稅分離嗎,我們收到的發(fā)票上并沒有體現(xiàn)出服務(wù)費啊,他全部是以*運輸服務(wù)*無運輸工具承運道路貨物運輸服務(wù)開給我們的,代墊的快遞費也開在一起的
您好,對不起,我寫錯了,按開的9%一來分離 借:主營業(yè)務(wù)成本-運輸 10729? ?進項稅 885.88? 貸:銀行 10729 確實沒有寫服務(wù)費,那我們?nèi)坑嬤\輸,我現(xiàn)在明白了,運滿滿 的業(yè)務(wù)就沒有服務(wù)這一項,開不了6%,他有自己的車輛
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您好啊,果然是個集團公司啊,人家有大志向,不在乎這點稅,上市后股票一漲什么成本都回來了