紅字發(fā)票通知書是由購(gòu)買方開
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售方開出去的專用發(fā)票,購(gòu)買方已入賬,后申請(qǐng)退票,退回來(lái)的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個(gè)時(shí)候銷售方根據(jù)對(duì)方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購(gòu)買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
請(qǐng)問(wèn)21年開出去的紙質(zhì)發(fā)票,對(duì)方已抵扣?,F(xiàn)在由于某些原因需要退票,紅字發(fā)票通知書是由購(gòu)買方還是銷售方開具呢?
電子專票,購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在要退單,負(fù)數(shù)發(fā)票是對(duì)方開嗎?還是對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表后,由銷售方開?
實(shí)際工作中,我們拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票后,由于一月份做抵扣勾選錯(cuò)誤,現(xiàn)在3月去做出口退稅申請(qǐng),需要進(jìn)行紅沖重新開票,原紙質(zhì)的發(fā)票是否需要?dú)w還銷售方?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到一張紙質(zhì)發(fā)票已抵扣,后面因開錯(cuò)申請(qǐng)了紅沖,發(fā)給銷售方紅字信息單,但對(duì)方一直未開具紅字發(fā)票,購(gòu)貨方已經(jīng)申請(qǐng)紅沖并站補(bǔ)繳稅款,由于銷售方改為全電發(fā)票系統(tǒng),看不到以前發(fā)出紅字信息單,購(gòu)貨方在電子稅務(wù)局申請(qǐng)了撤銷發(fā)出紅字信息單,重新錄入紅字信息單,現(xiàn)在銷售開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)貨方收到紅字發(fā)票需要在稅務(wù)及賬務(wù)上怎么處理
老師,單位建設(shè)的化糞池只給辦公樓排污使用,可以把化糞池的成本記到辦公樓里邊嗎?
定期定額申報(bào)完增值稅后,定期定額自行申報(bào)怎么申報(bào)
老師,民非企業(yè),老板申請(qǐng)支付物業(yè)費(fèi)5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費(fèi)1000,發(fā)票回來(lái)的是物業(yè)及供暖費(fèi)共計(jì)5000,可以把這5000直接入管理費(fèi)用-房租里嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)職稱考試操作說(shuō)明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒(méi)有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
好的。請(qǐng)問(wèn)是在電子稅務(wù)局開,還是要用以前用的稅控盤?
使用全電發(fā)票就是在電子稅局開了
好的。謝謝老師,那我明天再跟對(duì)方溝通一下
全電發(fā)票紅沖操作步驟https://zhuanlan.zhihu.com/p/565141523