你好,承擔的稅金不可以稅前扣除

老師您好!公司給員工租個人房屋當宿舍用,房租費及稅金公司承擔,這些費用都可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師 您好!個人出租給企業(yè)的房屋,代開發(fā)票產(chǎn)生的房產(chǎn)稅和個稅房東不承擔,企業(yè)承擔可以入賬稅前扣除嗎?
給員工租的房子,員工走的報銷,代開的發(fā)票個人所得稅和房產(chǎn)稅都是我們公司承擔的,承擔的稅金可以稅前扣除么?
公司承擔的員工的住房房租 員工還可以按照專項附加扣除房租在個稅前扣除嘛
老師,員工租房子,是 以1.公司名義簽合同去稅務代開發(fā)票(代開發(fā)票的稅金公司承擔的,) ,公司還要給員工申報個稅 ,個稅由員工承擔 2 .員工自己和房東簽房屋租賃合同,公司做工資表走補貼并入工資。 哪種方式比較好呢? 第二種方式?jīng)]有發(fā)票,是否可以全額在所得稅稅前扣除
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負債表除了貨幣資金實收資本和未分配利潤這三項,其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫單價,和天數(shù)不寫總額,這樣能簽嗎?對于財務來說有有風險嗎
老師,請問一般納稅人。之前銷項稅額和進項稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購進水杯金額20萬,進項13萬,出口水杯出口額FOB價30萬,請問出口對應的進項13萬,做免稅處理,申報增值稅時,需要把13萬做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫
您好老師,我們給保險公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級分公司,是不是支公司沒有獨立的稅號?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請了信用證,放款到供應商公司,我公司應該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進行股權(quán)變更,賬上其他應收和其他應付掛了1千多萬,大部分應收都是個人,然后系統(tǒng)申報的財務報表和她發(fā)回來的也對不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細賬和財務報表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
房產(chǎn)稅和個人所得稅都不能對吧?
我之前把這部分計入管理費用 福利費了,年底在調(diào)增可以嗎?
嗯嗯年底一筆調(diào)增就是了
調(diào)增的記錄需要用A4紙打印出來附在最后一個月憑證后面嗎?
嗯嗯,弄個清單就是了
還有一個問題,平時都是員工去稅務代開的發(fā)票,走的報銷,這種也要將每個月的房租并入個人工資繳納個人所得稅嗎?
是的,就是那樣操作的
福利費有發(fā)票還要并入員工工資交個稅嗎?
是的,這個是給個人的非貨幣福利
請問老師福利費哪些情況需要并入工資交個稅???
各種貨幣補貼和津貼都要,過節(jié)發(fā)的福利
那么老師,員工房租開發(fā)票走報銷,那不是沒有必要開票了,每個月房租直接并入工資薪金不就行了嗎?
可以直接造在工資表,房租補貼
請問老師,23年年初就沒有并入工資,可以9月份一次性并入工資申報個稅嗎?
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
實務中會查這些嗎?稅務咋知道我是給個人的居住的福利還是公司集體員工住的呢?
你這個是員工代開的,是公司租的就是公司的合同
如果將合同改為公司和房東租的,房東在代開發(fā)票給公司,是不是可以處理為不并入工資交個稅了?
是的,就是那個意思的哈