生產(chǎn)辦公用的可以的,如果你們單位有簡(jiǎn)易計(jì)稅的或是免稅的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀悓F保呛娇展痉道陌l(fā)票,我做營(yíng)業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師:有點(diǎn)不太明白這個(gè)點(diǎn) 建筑業(yè)一般納稅 出的銷項(xiàng)3%的增值稅專用發(fā)票 取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不能抵扣嗎謝謝那我們簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)征工程合同給甲方也開具的3%專用發(fā)票 甲方也是不能抵扣嗎
老師,裝修行業(yè)給我們高科技單位開的裝修費(fèi)增值稅專用發(fā)票,能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?進(jìn)項(xiàng)稅抵扣沒有說必須是同一行業(yè)或同一類型業(yè)務(wù)才能抵扣吧?
老師,我客戶是物業(yè)公司,銷項(xiàng)就是租金,水電費(fèi),物業(yè)費(fèi),一般納稅人,那我進(jìn)項(xiàng)只要是常規(guī)可以抵扣的專票都可以抵扣吧,比如我裝修的裝修專票,或者我運(yùn)營(yíng)中能拿到的專票,都可以抵扣吧,沒有特殊要求租金必須就租金專票才能抵扣,比如我有給中介服務(wù)費(fèi),那這個(gè)有專票也可以抵扣吧?
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對(duì)嗎,請(qǐng)問我們企業(yè)出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
你買來不一定非得銷售出去才能抵扣,就像辦公用品的一樣,照樣可以抵扣
我們目前屬于一般納稅人“小型微利企業(yè)”,享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,這種情況下,辦公裝修收到的增值稅專票可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣吧?
對(duì)的,是的,可以抵扣的。