你好!這個(gè)不是服務(wù),這個(gè)就是貨物。

老師,公司開(kāi)辦的時(shí)候很多東西購(gòu)買(mǎi)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,這個(gè)怎么處理?比如一些辦公用品,桌子椅子,排插等
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一種情況,我們給甲方服務(wù),開(kāi)6%專(zhuān)票服務(wù)費(fèi),甲方讓我們購(gòu)買(mǎi)一些桌子椅子等辦公用品,最后從結(jié)算里扣除,請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)的這些桌子椅子的專(zhuān)票可以記入成本,并且抵扣增值稅嗎?
老師好 辦公用品用到的桌子 椅子 廚子等 開(kāi)發(fā)票的話(huà) 屬于什么服務(wù) 類(lèi)別是哪個(gè)?
老師好,辦公家具整體找廠家訂制的,里面包含有椅子沙發(fā)桌子文件柜茶幾等所有辦公場(chǎng)地用到的辦公家具,單價(jià)都不高,但合起來(lái)就40多萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢
老師好,辦公家具整體找廠家訂制的,里面包含有椅子沙發(fā)桌子文件柜茶幾等所有辦公場(chǎng)地用到的辦公家具,單價(jià)都不高,但合起來(lái)就40多萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


就是買(mǎi)回來(lái)的這些 是屬于辦公用品還是家具類(lèi)的?
就是應(yīng)稅勞務(wù) 服務(wù)那里的
你好!這個(gè)屬于家具類(lèi)的了
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了