你好;? 你這個(gè)是要調(diào)整什么數(shù)據(jù); 你這個(gè)分錄也不對(duì)的; 你直接分錄借貸方不變化; 金額負(fù)數(shù)紅沖處理?
老師好: 上年度多計(jì)提所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn) 這樣做了以后,資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)數(shù)減去年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表?
去年12月應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒(méi)看到入庫(kù)單就計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)賬。應(yīng)該怎么處理?我現(xiàn)在這樣做,但是感覺(jué)不對(duì)//借:固定資產(chǎn)-電腦4400;貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)調(diào)整4400//借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)4400;貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
老師,我現(xiàn)在要做一筆借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:固定資產(chǎn)的帳,是去年調(diào)整未提折舊的。但利潤(rùn)表取不到數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不相符,想問(wèn)下應(yīng)該怎么做借貸方紅字?
老師,因?yàn)檎{(diào)整了利潤(rùn)分配、導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不相符,應(yīng)該怎么辦?我做了借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸固定資產(chǎn)。借貸方紅字也都試了,兩張報(bào)表數(shù)據(jù)就是勾稽不上
分紅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?我做的是 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款 但這樣做出來(lái)利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初的數(shù)字
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
年利潤(rùn)小于300萬(wàn)所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售(豬肉)利潤(rùn)率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過(guò)來(lái),臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷(xiāo)入賬?
我是去年的固定資產(chǎn)忘提折舊了,我一直以為我做費(fèi)用了。是兩臺(tái)電腦共6600元
你好; 先去把上面錯(cuò)誤的分路紅沖了;然后 補(bǔ)折舊 ; 你屬于啥準(zhǔn)則;我看看怎么 補(bǔ)?
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
補(bǔ)折舊; 借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊? 、先去紅沖錯(cuò)誤的分路哈??
我是誤做入固定資產(chǎn)了,本來(lái)要做費(fèi)用的,要把固定資產(chǎn)先沖了吧
之前的分錄是借固定資產(chǎn)、貸其他應(yīng)收款
你好;? 是的 ; 意思你不想做固定資產(chǎn); 想做費(fèi)用去嗎; 那你分錄是對(duì)的 ; 我還以為你要做固定資產(chǎn); 補(bǔ)折舊的;??
但是我藍(lán)色借貸方利潤(rùn)表取不到數(shù)
你好;? 你做貸方負(fù)數(shù)就行了。? 估計(jì)是你系統(tǒng)設(shè)置限制了??
我做借未分配利潤(rùn)藍(lán)字、還有貸紅字,和貸固定資產(chǎn)紅字都沒(méi)用
你好;? ? ?你做? 貸固定資產(chǎn); 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn); 金額負(fù)數(shù) ;? 這樣處理??
貸固定資產(chǎn)藍(lán)字嗎
你好; 是的;? 固定資產(chǎn)是 正數(shù)金額哈??
老師,還是對(duì)不上,就是差6600
你好; 你做了這筆后 ; 你的勾稽報(bào)表之間的關(guān)系 就是會(huì)有這個(gè)6600的差異 的
這個(gè)報(bào)表沒(méi)對(duì)上不要緊嗎?
你好; 本身調(diào)整了這個(gè) 就是會(huì)有差異哈; 對(duì)的?
那之后的利潤(rùn)表就會(huì)一直相差6600呀
你好;你到時(shí)手動(dòng)調(diào)整下; 次年建賬的期初 修改期初數(shù)據(jù)在調(diào)整 建賬?