你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益就是把之前的發(fā)生額都結(jié)轉(zhuǎn)到相反的方向,比如主營業(yè)務(wù)收入,它是在貸方結(jié)轉(zhuǎn)的時候就結(jié)轉(zhuǎn)到借方,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤。
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
假如現(xiàn)在是年底。這個分錄需不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊。 還是這樣一直掛著,那豈不是以后金額越來越大, 如果結(jié)轉(zhuǎn),那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額60萬 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 60萬
請問我這個月的結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么主營業(yè)務(wù)成本在借方的
老師這個月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的,我不太懂,結(jié)轉(zhuǎn)費用是借 本年利潤 貸 成本各種費用,第一個借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤是什么意思
老師 月末損益類的要結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?您幫忙看看我這結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的那個憑證是不是點“結(jié)轉(zhuǎn)損益”自動出來呢 那您看我框起來的是什么意思,是不是只要這兩個沒結(jié)轉(zhuǎn)了呢
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎
老師完全聽不懂,文字理解不了,有操作?解說的視頻嗎
你看實操的課程就可以的,實操里面月末每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)。主營業(yè)務(wù)收入,它的發(fā)生額是在借方還是貸方,你這個能理解嗎?
貸方,后面的課里很多提到這,這塊卡住了 ,已經(jīng)第二次看了,這塊不理解后面啥也不會
你好,你想要他沒有余額, 他是不是需要把這個金額結(jié)轉(zhuǎn)到借方里面去啊。
在這給你解釋啊,你看我的解釋