您好! 借,固定資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)付賬款 貸,長期應(yīng)付款

機(jī)動車銷售發(fā)票737000元(其中增值稅84,787.61元,不含稅價(jià)格652,212.39元),購置稅65,221.24元,按揭服務(wù)費(fèi)3500元,上牌費(fèi)1500元,借款張三10000元預(yù)付了,轉(zhuǎn)賬支付381,722.00元.剩余未付415,499.24元,每月25日支付12147.04元還款(從2021.7.15-2024.7.15三年合計(jì)437,293.44元)。 我做分錄:借:固定資產(chǎn)--652212.39元 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 84787.61元 管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi) 3500元+1500元 貸:其他應(yīng)付--張三 10000元 銀行存款 381722元 長期應(yīng)付款--某銷售汽車公司415,499.24元 這應(yīng)是三年按揭應(yīng)付的數(shù)437239.44元才對吧?我哪里做錯了呢
我司向平安公司租入一臺汽車,總價(jià)款48萬,每月付1000元,48個(gè)月付完,平安公司每月開具發(fā)票1000元專用發(fā)票給我司,我司每月按發(fā)票金額付款,請問我司怎么做相關(guān)會計(jì)分錄?
我司向平安公司租入一臺汽車,總價(jià)款48萬,每月付1000元,48個(gè)月付完,平安公司每月開具發(fā)票1000元專用發(fā)票給我司,我司每月按發(fā)票金額付款,請問我司怎么做相關(guān)會計(jì)分錄?
我司是一般納稅人,向平安公司租入一臺汽車,總價(jià)款48萬,每月付1000元,48個(gè)月付完,平安公司每月開具發(fā)票1000元專用發(fā)票給我司,我司每月按發(fā)票金額付款,請問我司怎么做相關(guān)會計(jì)分錄?
老師,我司是一般納稅人,向平安公司租入一臺汽車,總價(jià)款48萬,每月付1000元,48個(gè)月付完,平安公司每月開具發(fā)票1000元專用發(fā)票給我司,我司每月按發(fā)票金額付款。去年之前會計(jì)分錄是: 借:管理費(fèi)用-租金 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1150.44 貸:應(yīng)付賬款---平安公司 10000 我調(diào)過來,沖銷去年的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款調(diào)為長期應(yīng)付款,汽車入固定資產(chǎn),請問怎么調(diào)?
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級分公司,是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來的也對不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對方不開票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
老師,一個(gè)廣告公司,自己研發(fā)產(chǎn)品,是個(gè)類似自熱鍋的,這個(gè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
24年發(fā)票在25年作廢重新開具,屬于專票,請問通過以前年度損益調(diào)整怎么做賬
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?

