借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
增值稅進項留抵稅額抵減怎么做帳務處理?
增量留抵退稅,因產(chǎn)生退的增值稅稅額可以扣除抵減城建稅的繳納基數(shù),那這部抵減金額我怎么進行賬務處理呢
增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認證進項稅額是未認證的進項嗎?那未認證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認證未抵扣的還是未認證未抵扣的也要算進去??
老師待抵扣進項稅額,和待認證進項稅額,這兩個科目有什么區(qū)別,就是當月來的進項稅額,沒認證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務處理?
增值稅進項稅額認證抵扣繳納留抵的賬務處理
公司購入了一批辦公桌椅和沙發(fā)茶幾共計7萬元開了一張發(fā)票。其中單價:沙發(fā)2萬和6千多,茶幾三千多,桌子一千多,椅子一百多。這些單價有高有低的,需要一起做固定資產(chǎn)嗎?還是直接計入費用,
老師可以用表格做釘子賬嗎?怎么做呢?
老師,臨時工有臨時工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個稅這個該怎么操作呀
老師,關于非正常損耗的運輸材料,比如被自己員工偷了,需要賠償?shù)?,分錄如何呢??其他應收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權轉讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補償嗎
出口業(yè)務,收款在阿里巴巴平臺,那這種結匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務費開什么發(fā)票