發(fā)票上 備注會(huì)議名稱和參會(huì)人員,會(huì)更好
老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來(lái)辦會(huì),我們公司找酒店,場(chǎng)地,找廣告公司制作會(huì)議資料等,組織會(huì)議,并且這一切的費(fèi)用由我們公司來(lái)支付,我們通過(guò)收取參會(huì)的人每人繳納500元的參會(huì)費(fèi)用,來(lái)作為收入。想問(wèn)下老師,我們公司能給參會(huì)人員開(kāi)會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票么?我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有會(huì)議及展覽服務(wù)這項(xiàng)。還是只能開(kāi)會(huì)議服務(wù)呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,對(duì)方給我們開(kāi)會(huì)議服務(wù)費(fèi),要專票,發(fā)票上用備注會(huì)議名稱和參會(huì)人員嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司給對(duì)方公司開(kāi)的會(huì)議服務(wù)費(fèi)發(fā)票,實(shí)際是個(gè)人給我們支付的款項(xiàng),對(duì)方公司要我們備注上付款人個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)怎么備注
我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是會(huì)展服務(wù),在全國(guó)各地舉辦會(huì)議,邀請(qǐng)展商和客戶參加,收取會(huì)展服務(wù)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi),我們支付出去的費(fèi)用,對(duì)方給我們開(kāi)具發(fā)票開(kāi)的是會(huì)議服務(wù)費(fèi),那我們計(jì)入會(huì)議費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
公司開(kāi)了一個(gè)親子營(yíng)會(huì)議,一人收費(fèi)199元,租的酒店會(huì)議室,酒店發(fā)票注明會(huì)議費(fèi)1800,所有參會(huì)人員午餐和晚餐費(fèi)用一共4080,我們聘請(qǐng)的講師住宿費(fèi)396,發(fā)票合計(jì)金額6276元,我想問(wèn)下4080和396是不是需要計(jì)入招待費(fèi)?1800計(jì)入會(huì)議費(fèi)?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
好的,謝謝老師
好的,祝你工作順利!