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一個勞務(wù)派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務(wù)派遣費100萬元(含稅價),支付勞務(wù)派遣員工90萬元的工資福利費社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬元。 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 90 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計稅方法。差額計稅?

2025-09-10 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-10 09:06

是的,這個就是差額計稅的

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快賬用戶6222 追問 2025-09-10 09:07

老師一般納稅人是6?那簡易計稅是小規(guī)模的嗎 一會去面試勞務(wù)派遣行業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-09-10 09:08

建議計稅就是按5%交稅

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快賬用戶6222 追問 2025-09-10 09:14

老師是不是一般是派遣方先代墊員工的社會公積金計入其他應(yīng)收代墊款。完了之后向用人單位收取。差額放主營業(yè)務(wù)收入。分錄您能發(fā)我下不

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齊紅老師 解答 2025-09-10 09:18

借:應(yīng)收賬款? ?100?? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5.66 借:銀行存款100 貸:應(yīng)收賬款100 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,社保90 貸:銀行存款90

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快賬用戶6222 追問 2025-09-10 09:20

建議計稅就是按5%交稅 老師是不是一般是派遣方先代墊員工的社會公積金計入其他應(yīng)收代墊款。用不用其他應(yīng)收款科目老師?

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齊紅老師 解答 2025-09-10 09:21

不需要那個科目,直接掛應(yīng)收賬款

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快賬用戶6222 追問 2025-09-10 09:25

勞務(wù)派遣公司,啥時用差額計稅。啥時用一般計稅方法,老師

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齊紅老師 解答 2025-09-10 09:26

對外簽訂勞務(wù)派遣合同就是差額計稅,其他業(yè)務(wù)就是一般計稅

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快賬用戶6222 追問 2025-09-10 09:27

其他業(yè)務(wù)就是一般計稅,他還有什么業(yè)務(wù)呢?我以為只有差額計稅這一種呢

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齊紅老師 解答 2025-09-10 09:30

一個公司不可能只一種業(yè)務(wù)哈,他可以承接勞務(wù)自己干

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增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個最好要轉(zhuǎn)到未交增值稅中。
2021-11-23
嗯 分錄是這樣做的哦
2021-11-23
同學(xué)你好 你們是差額納稅的吧
2020-10-10
1、在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)營改增抵減的銷項稅額專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額;同時,主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本等相關(guān)科目應(yīng)按經(jīng)營業(yè)務(wù)的種類進(jìn)行明細(xì)核算. 2、企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記主營業(yè)務(wù)成本等科目,按實際支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目.
2021-11-23
可以的,可以這么做的。
2023-08-16
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