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老師,資料4的正確分錄應(yīng)該怎么做?

老師,資料4的正確分錄應(yīng)該怎么做?
2023-08-12 21:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-12 21:45

你好同學(xué)稍等看一下

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齊紅老師 解答 2023-08-12 23:58

借,銀行存款4520 貸,其他應(yīng)付款4000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅520

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快賬用戶1178 追問 2023-08-13 07:17

老師,答案是這樣的,但是我不太明白第3第4筆目錄?

老師,答案是這樣的,但是我不太明白第3第4筆目錄?
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齊紅老師 解答 2023-08-13 10:07

同學(xué),售后回購時 借,銀行存款4520 貸,其他應(yīng)付款4000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅520 借,

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齊紅老師 解答 2023-08-13 10:08

通同向購買方融資,按照五個月分?jǐn)偫?借,財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸,其他應(yīng)付款200

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齊紅老師 解答 2023-08-13 10:10

考慮所得稅 庫存商品賬面價值3000.計(jì)稅基礎(chǔ)0 其他應(yīng)付款賬面價值4200.計(jì)稅基礎(chǔ)0 所以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)(4200-3000)*0.25=300 借,遞延所得稅資產(chǎn)300 貸,所得稅費(fèi)用300

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你好同學(xué)稍等看一下
2023-08-12
借銀行貸款貸遞延收益
2021-07-01
同學(xué)你好 3借銀行存款60000 貸:壞賬準(zhǔn)備60000
2022-12-22
你好,這個第4題,正確會計(jì)分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 還需要把貨款利息按價外費(fèi)用做收入處理?
2022-12-22
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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