您好,這個(gè)分錄是對(duì)沖嗎?
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi) 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品吧?
個(gè)體服裝行業(yè),進(jìn)貨先進(jìn)庫存商品,借:庫存商品 貸:銀行存款,等賣出去了再分別進(jìn)入收入和成本,這樣對(duì)嗎?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還是進(jìn)來貨就直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
原分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 500元 貸:銀行存款 500元 現(xiàn)在這項(xiàng)業(yè)務(wù)不計(jì)入成本了,需要計(jì)入應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎么改呢
上月預(yù)提成本借,主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付預(yù)提費(fèi)用。本月收到發(fā)票,沖上月預(yù)提,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸應(yīng)對(duì)賬款預(yù)提負(fù)數(shù),記借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這樣處理對(duì)不對(duì)
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?