這需要看你具體是什么業(yè)務(wù),是購(gòu)買商品,還是接受勞務(wù)服務(wù)等
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--銷售成本1080 貸:庫(kù)存商品1080 2、計(jì)提 :借:庫(kù)存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1000,借:營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi) 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫(kù)存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來(lái)呢?
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 2、計(jì)提 :借:庫(kù)存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫(kù)存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來(lái)呢?現(xiàn)在是庫(kù)存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
記賬時(shí)500元,付款時(shí)才知道有折扣,折扣后450元,,做分錄:借:應(yīng)付賬款500,貸營(yíng)業(yè)外收入50,貸銀行存款450,做了這個(gè)分錄之后還需要沖減成本嗎?
原分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500元 貸:銀行存款 500元 現(xiàn)在這項(xiàng)業(yè)務(wù)不計(jì)入成本了,需要計(jì)入應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎么改呢
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
是工程項(xiàng)目,付給工人的款項(xiàng)
一、借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 500 貸:銀行存款? 500 二、借:勞務(wù)成本? 500 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 500
我們付的是分包商的款,這個(gè)款項(xiàng)原來(lái)是計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,已經(jīng)過(guò)賬結(jié)賬,現(xiàn)在又需要把這個(gè)款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)付賬款了
是的,計(jì)入勞務(wù)成本的,直接就是隨時(shí)可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要當(dāng)月確認(rèn)分包收入時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利