無票收入欄用負(fù)數(shù)表示-20萬

老師我是小規(guī)模藥店在6月份時(shí)沒給社保局(是用社保卡)開發(fā)票7萬元,我當(dāng)時(shí)報(bào)無票收入了,這個(gè)月收入14.5萬,但開了2個(gè)月票17萬,現(xiàn)在如何做賬呢,報(bào)第3季度增值稅時(shí)肯定有影響,等于重復(fù)7萬收入(未開票收入7萬笫2季度報(bào)了,7月份又開票7萬,怎么辦?
老師您好,因?yàn)橹吧陥?bào)增值稅的時(shí)候,暫估作為未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,累計(jì)未開票收入是340萬,但是這個(gè)月開了100萬,只暫估了80萬,如果做進(jìn)申報(bào)的話,就會(huì)變成這個(gè)月收入-20萬,這樣會(huì)不會(huì)太扎眼了,會(huì)被稅務(wù)老師說啊?
如果我這個(gè)月申報(bào)了未開票收入 20萬 下個(gè)月發(fā)票開了100萬 包含上個(gè)月未開票20萬 那我下個(gè)月申報(bào)時(shí)我報(bào)差額80萬嗎 如果這么報(bào)那我稅控盤得數(shù)和申報(bào)的數(shù)不一致了怎么辦
老師您好,我7月份開了10張專票計(jì)10萬,有8萬是以前報(bào)過稅的未開票收入,2萬是要報(bào)稅的,應(yīng)該怎樣申報(bào)?
老師:假如7月份我開票了100萬,其中20萬是之前做無票收入的申報(bào)了,那么7月我申報(bào)80萬,可以這樣操作嗎?
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開了票進(jìn)來專票 樓的話暫時(shí)沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來抵扣嗎
請(qǐng)問老師,可以把電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團(tuán)平臺(tái)返還給商家的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開普票. 跨月沖紅,需要對(duì)方確認(rèn)嗎?


需要什么資料證明
之前申報(bào)20萬的申報(bào)表,以及相關(guān)合同
我是按上次無票收入數(shù)據(jù)填負(fù)數(shù),還是按這次開票,因?yàn)檫@次開票一起按總數(shù)開了
原材料加工后,到庫(kù)存商品,銷售庫(kù)存商品時(shí),會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
按這次直接填寫-20萬的無票收入
我意思說,之前報(bào)無票收入20萬,這次開票與100混在一起了
是的,無票收入填寫-20 有票收入填寫100萬