同學(xué),你好 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)

收到涂料廠開(kāi)具的增值稅紅字發(fā)票應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?全是紅字沖銷(xiāo)嘛?
給供應(yīng)商開(kāi)具了紅字信息表然后收到了供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票(專(zhuān)票),我收到負(fù)數(shù)發(fā)票(專(zhuān)票)后怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?行業(yè)是銷(xiāo)售酒,一般納稅人。
收到供應(yīng)商開(kāi)具紅字發(fā)票,到底是寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字還是寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額紅字?到底是哪個(gè)?
收到供應(yīng)商開(kāi)具的紅字發(fā)票,分錄怎么寫(xiě)
12月收到供應(yīng)商銷(xiāo)售折讓的紅字發(fā)票怎么入賬;24年1月份供應(yīng)商開(kāi)具對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票怎么入賬
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢(qián)了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣(mài)茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷(xiāo)售費(fèi)用,不用視同銷(xiāo)售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


專(zhuān)用發(fā)票
同學(xué),你好 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
月末的時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)?
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
分錄怎么寫(xiě)
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個(gè)分錄是正數(shù)?
同學(xué),你好 這是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
我知道這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
同學(xué),你好 是正數(shù)的