可以的,可以一次抵扣的 財政部 稅務總局 海關(guān)總署公告2019年第39號 財政部 稅務總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告 五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》(財稅〔2016〕36號印發(fā))第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執(zhí)行,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣

老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進貨物和設計服務、建筑服務,用于新建不動產(chǎn),或者用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)并增加不動產(chǎn)原值超過50%的,其進項稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項稅額中抵扣。 應取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進項稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當期記入進項稅額;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得抵扣憑證的當月起第13個月從銷項稅額中抵扣。 (1)購買時:(當月認證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(60%) 應交稅費-待抵扣進項稅額(40%) 貸:應付賬款/銀行存款等 (2)第十三個月: 借:應交稅費―應交增值稅―進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(40%) 貸:應交稅費―待抵扣進項稅額(40%)
對于適用13%稅率的設備材料,采用甲供材的方式在 一定程度 上增加了可抵扣的進項稅額, 從而降低增值稅稅負。 假設甲供材自行采購部分鋼材、混凝土、砌體材料 預制構(gòu)件的,適用簡易計稅方法計稅,因此,公司(甲方)獲取的建筑發(fā)票相關(guān)可抵扣的進項稅率將由9%降至3%。對于企業(yè)是否應采取甲供材模式,或者說采取甲供材模式時甲供材應達到多大的比例企業(yè)才有利,可以通過相關(guān)增值稅稅負平衡點進行分析。假設工程總包含稅價為100,假設在采用甲供材情形下,90%甲供材可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,10%取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。請計算,在甲供材比例達到多少時,對企業(yè)是有好處的?
(14)27日,甲公司進口原材料--批,海關(guān)核定的完稅價格為60000元,海關(guān)征收的進口關(guān)稅為150000元,增值稅稅率為13%,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。貨款以銀行存款支付。(15)29日,甲公司在存貨盤點時發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品盤虧12000元,B產(chǎn)品盤虧8000元,經(jīng)調(diào)查系因管理不善而被盜。經(jīng)過計算,其所耗用的原材料的進項稅額為1560元。該原材料系以前期間購人,相關(guān)進項稅額已在購入當期申報抵扣。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票和海關(guān)進口增值稅專用繳款書本年7月均符合抵扣規(guī)定,甲公司沒有留抵的進項稅額。甲公司A產(chǎn)品、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。要求:(1)計算甲公司本年7月的應納增值稅。(2)對甲公司相關(guān)業(yè)務進行賬務處理。
我們公司在海外有建筑安裝項目,甲方是國內(nèi)公司,現(xiàn)在取得跟該項目相關(guān)支出的進項發(fā)票,例如海外保險費、文件翻譯費、安全勞保用品等,請問增值稅進項發(fā)票可以抵扣么?
某企業(yè)自行建造廠房購入工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,增值稅稅額為17萬元,發(fā)票已通過稅務機關(guān)認證。不考慮其他因素,該企業(yè)購買工程物資相關(guān)科目會計處理結(jié)果? 借工程物資 100 應交稅費-增值稅-進項稅10.2(17*60%) 帶抵扣進項稅額6.8(17*40%) 貸銀行存款 117 從哪里體現(xiàn)了有代抵扣進項稅額的?為什么要分別??60%和40%
稅務務現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時和美團上報稅務的銷售金額一致就可以?
老師您好!請問個問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應收款借方余額7萬,其他應付款貸方余額15萬,那請問怎么樣沖一下這個賬呢?
老師好,請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習題主營業(yè)務收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務公司給建筑公司開了27萬3個點的專票?。?!那勞務公司后面增值稅是按多少交給稅務局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實際開的點交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計入什么會計科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進項計算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應該是2017年12月31日的吧,應該整體在往前折一期啊