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某企業(yè)自行建造廠房購入工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為17萬元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。不考慮其他因素,該企業(yè)購買工程物資相關(guān)科目會(huì)計(jì)處理結(jié)果? 借工程物資 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅10.2(17*60%) 帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6.8(17*40%) 貸銀行存款 117 從哪里體現(xiàn)了有代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的?為什么要分別??60%和40%

2022-06-01 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-01 18:44

你好,題目完整嗎?好像看不出來60和40出自哪里

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快賬用戶4017 追問 2022-06-01 18:52

題目完整,是單項(xiàng)選擇題。 選項(xiàng)A借記“應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目6.8萬元 B借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目17萬元 C借記“原材料”科目100萬元 D借記“應(yīng)交稅費(fèi)-帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目10.2萬元 選擇會(huì)計(jì)處理結(jié)果表達(dá)正確的是,答案選A。為什么要放待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,乘以40%從哪里體現(xiàn),是公式嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-01 18:55

直接全額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅,為什么要有待抵扣。我沒聽說過有這個(gè)60.40。

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你好,題目完整嗎?好像看不出來60和40出自哪里
2022-06-01
你好,同學(xué),第一題選擇d,第二題選擇c
2022-04-02
同學(xué)你好,題目并沒有說用于集體福利,反而是用于生產(chǎn)廠房。 『正確答案』B   『答案解析』會(huì)計(jì)分錄為:   借:工程物資 800 000    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)104 000    貸:銀行存款 904 000   借:在建工程 800 000   貸:工程物資 800 000 增值稅作為流轉(zhuǎn)稅需要注意稅收鏈條的完整性。 一般情況下,貨物流轉(zhuǎn)的終點(diǎn)是最終消費(fèi)者,增值稅也即是由最終消費(fèi)者承擔(dān)。 購進(jìn)貨物無償贈(zèng)送給其他單位或者個(gè)人、分配給股東或者投資者、作為投資提供給其他單位或者個(gè)體工商戶的情況下,增值稅流轉(zhuǎn)鏈條沒有中斷,因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)視同正常銷售貨物計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 而企業(yè)購進(jìn)貨物用于職工福利(此時(shí)不可以將職工視為最終消費(fèi)者 因?yàn)槠錄]有承擔(dān)最終的增值稅),增值稅鏈條斷裂。此時(shí)企業(yè)無法再繼續(xù)視同銷售,應(yīng)當(dāng)將該批貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出,也即是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-06-24
您好 該倉庫建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),其入賬價(jià)值為()萬 200%2B50%2B36=286 該企業(yè)2019年9月領(lǐng)用工程物資應(yīng)計(jì)入在建工程的成本為()。B.800000
2022-04-02
你好,題目要求做什么么
2021-10-28
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