同學(xué)你好 1; 借,在建工程300 貸,工程物資300 2; 借,在建工程200 貸,原材料200 3; 借,在建工程200 貸,應(yīng)付職工薪酬200 4; 借,在建工程60 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)5.4 貸,銀行存款65.4 6; 借,固定資產(chǎn)960 貸,在建工程960

甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6.1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資50萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬元,全部用于工程建設(shè),領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本為40萬元,工程人員應(yīng)計(jì)工資10萬元,支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)三3萬元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬元。工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請寫出甲公司與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的會計(jì)分錄
、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎

