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Q

、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

2021-12-06 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 11:13

借工程物資300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))39000 貸銀行存款339000 借在建工程30000 貸工程物資300000 借在建工程200000 貸原材料200000

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-06 11:15

借在建工程400000 貸應(yīng)付職工薪酬 借在建工程60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))5400 貸銀行存款65400 借固定資產(chǎn)960000 貸在建工程300000%2B200000%2B400000%2B60000=960000

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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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