你好,當(dāng)時(shí)裝修款做了哪個(gè)科目?借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款嗎?
合伙企業(yè),有個(gè)股東未出夠股本,前期欠了部分裝修款,現(xiàn)營(yíng)業(yè)后,因股東是出納,執(zhí)意動(dòng)用了公戶的錢(qián)支付了前期欠的裝修款,這種情況怎么做賬,怎么寫(xiě)分錄
老師早上好!母公司注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照和開(kāi)立了基本戶。稅務(wù)登記還沒(méi)有做。子公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照還在注冊(cè)中。母公司的大股東和子公司的法人股東中的大股東都是同一人,分別是母子公司中的最大股東。目前的營(yíng)業(yè)模式是大股東投入實(shí)收資本75萬(wàn),(沒(méi)有走銀行,是大老板私戶收支賬里自己說(shuō)是投資款)這個(gè)款項(xiàng)用于母子公司的開(kāi)支,因?yàn)槟腹臼峭顿Y公司,子公司是商鋪?zhàn)赓U公司,所以子公司目前的款項(xiàng)都是由母子公司的同一大股東代收代付。:目前大股東給到我的流水賬里(大股東自己為母子公司收支)的以下數(shù)據(jù):1-大股東投資款。2-收到支出子公司的銷(xiāo)售款。請(qǐng)問(wèn)1我該分別填入出納資金月報(bào)表的哪一行,且備注怎么填寫(xiě)?2哪些現(xiàn)金我可以填入出納資金月報(bào)表的庫(kù)存現(xiàn)金里?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)?,F(xiàn)在的情況是股東入股了300萬(wàn)到銀行存款??偣惨粋€(gè)法人兩個(gè)股東。然后他們都是自己先墊錢(qián)去買(mǎi)公司經(jīng)營(yíng)的東西還有支付一些土地補(bǔ)償款。土地補(bǔ)償這些都是幾十萬(wàn)的沒(méi)有發(fā)票有收據(jù),然后他們來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)賬,我要怎么處理呢,如果用銀行存款報(bào)銷(xiāo)但是又沒(méi)有發(fā)票能報(bào)銷(xiāo)嗎?有股東提出來(lái)這部分款項(xiàng)能不能變成股東投資的?如果能又要怎么做分錄?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,就是公司是合伙企業(yè),有兩個(gè)自然人股東,2024年全年開(kāi)票15萬(wàn),沒(méi)有啥成本票,上季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得已經(jīng)按股東分配比例繳經(jīng)營(yíng)所得稅了,然后,2025年有個(gè)股東從公戶轉(zhuǎn)賬到她個(gè)人卡時(shí)候備注寫(xiě)著勞務(wù)人,像這種轉(zhuǎn)款要怎么入賬啊?還有申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)按分配比例繳的稅是從他們個(gè)人卡扣款的,這種情況又是怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我問(wèn)下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?lèi),很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后銷(xiāo)售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類(lèi)的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開(kāi)人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動(dòng)帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開(kāi)的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
是的,那怎么做這筆賬
借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 做這個(gè)就可以了。
不不不,弄錯(cuò)了,這位股東是把欠客戶的這筆裝修款報(bào)了賬,入了股本,但是營(yíng)業(yè)后才知道這筆錢(qián)股東沒(méi)有付
當(dāng)時(shí)你怎么做的?借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸實(shí)收資本嗎?
不是我做的,是另一名會(huì)計(jì)
如果是的話,借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款,必須讓他把錢(qián)打到公司賬戶,備注投資款,才能做實(shí)收資本,他直接支付給對(duì)方不行。
對(duì),這名會(huì)計(jì)走了,當(dāng)時(shí)他做的是借銀行存款,貸實(shí)收資本,借長(zhǎng)期待攤,貸銀行存款,后來(lái)我接手后直到股東從公戶里拿了錢(qián)出來(lái)支付這筆款之后才知這股東之后是未付這筆款
你現(xiàn)在借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款,裝修公司, 然后支付出去,借其他應(yīng)付款,裝修公司貸銀行存款。
借:實(shí)收資本,股東的股本不是少了?這個(gè)股東的意思是借,不能減少他的股本份額
一號(hào)這個(gè)是減少了實(shí)收資本,沒(méi)有減少他的股份。
那他挪用公戶的錢(qián)支付的這筆款是要還的,這筆分錄沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
借其他應(yīng)收款股東貸銀行存款,做這個(gè)別做上面的,借其他應(yīng)付款貸銀行存款了。
前期股東報(bào)的這筆裝修款抵投資款,借:銀行存款,貸實(shí)收資本,借:長(zhǎng)期待攤,貸,銀行存款。實(shí)際未支付裝修款挪用公戶后是借:其它應(yīng)收,貸銀行存款,在借其它應(yīng)付,貸銀行存款是這樣嗎?這樣好像賬不平呢
借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款,裝修公司 借其他應(yīng)收款,股東 貸銀行放款。
老師,實(shí)際未支付裝修款挪用公戶后完整分錄是,借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款,裝修公司,借其它應(yīng)付款,貸:銀行存款,在借其它應(yīng)收,貸銀行存款,是這樣寫(xiě)么?如果是這樣寫(xiě)的話那銀行存款是5萬(wàn),就相當(dāng)于支付了2次5萬(wàn),變10萬(wàn)了
不對(duì),你寫(xiě)的這個(gè)分錄不對(duì)不對(duì)。
借其它應(yīng)付款,貸:銀行存款 不要作