這個(gè)第一列,只要是服務(wù)類(lèi)的發(fā)票,必須在這里面填寫(xiě),這個(gè)不能刪除。
老師,小規(guī)模納稅人差額征收開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售收入為44408.24元,開(kāi)免稅發(fā)票的金額為18030元,申報(bào)增值稅,主表第四及(應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售收入(5%征收率))第六行會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)44408.24元并且刪除不了,然后主表最后一行產(chǎn)生稅金。請(qǐng)問(wèn)老師,我季度共開(kāi)了不含稅銷(xiāo)售收入金額為62438.24元該怎么申報(bào)增值稅
老師 請(qǐng)問(wèn)一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來(lái)的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個(gè)體戶 第一季度就代開(kāi)了五萬(wàn)多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的開(kāi)票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額
老師您好,剛剛追問(wèn)不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒(méi)有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁(yè)端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說(shuō)沒(méi)辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁(yè)版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒(méi)有這個(gè)員工申報(bào)信息了。
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項(xiàng)目,11月份開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,12月預(yù)交11月開(kāi)出發(fā)票的增值稅,填報(bào)預(yù)交表時(shí),系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開(kāi)給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎?這是不用自己填寫(xiě),系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,會(huì)開(kāi)差額發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)額為什么和把當(dāng)月開(kāi)出的所有發(fā)票導(dǎo)出的銷(xiāo)項(xiàng)額不相等呢?
老師,代賬公司去年把賣(mài)車(chē)的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?lèi),很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后銷(xiāo)售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類(lèi)的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
但是表三不是只有差額征稅才填么?