就進(jìn)長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)就可以了
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計(jì)都也記的長期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長期待攤費(fèi)用
老師 您好 我想請教個問題:公司的裝修費(fèi)用,分幾個月付款,發(fā)票都還未收到,10-12月都存在裝修費(fèi)用,年底了裝修費(fèi)用可以合并攤銷嗎?還是要11月就開始攤銷
我是一般納稅人商貿(mào)公司,在商場租用柜臺經(jīng)營,進(jìn)場時裝修了一下,費(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi)用每個月在攤銷。近期柜臺遷走,裝修還很好,裝修費(fèi)折算賣給了下個租柜臺的公司,錢對方已經(jīng)打進(jìn)來了,要求開發(fā)票,我可以開裝修費(fèi)給對方嗎?稅率多少?是不是要稅務(wù)核定新稅種?
老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實(shí)驗(yàn)室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長期待攤費(fèi)用里 每月開始攤銷費(fèi)用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷的費(fèi)用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒攤銷過)+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個月 然后是每個月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個問題 裝修實(shí)驗(yàn)室的發(fā)票 可以入長期待攤費(fèi)用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
老師,您好。請教您一個問題:一家公司2016年就開業(yè)了,21年收到裝修費(fèi)發(fā)票核算科目還走在開辦費(fèi)里,這種處理是不是不對呀,核算就進(jìn)長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)就可以了
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
老師,這家公司有幾十項(xiàng)長期待攤費(fèi)用,有的按三年攤銷有的按五年攤銷,是不是也不對,攤銷年限是不是應(yīng)該一致啊
按各自的費(fèi)用性質(zhì)年限攤銷,可以的
接上面第一個問題,都是入在開辦費(fèi)里的裝修費(fèi),可以有的按三年有的按五年攤銷嗎
不可以的,同一個費(fèi)用,要保持要一致的