沒有無形資產(chǎn)原值那計入哪里了

老師請問子公司注銷清算需要做資產(chǎn)評估,評估后再將無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓母公司,1、子公司資產(chǎn)評估增值或減值如何做賬務(wù)處理?
請問以無形資產(chǎn)作為對價取得非關(guān)聯(lián)方公司70%的股權(quán),是如何做賬務(wù)處理的呢?比如無心資產(chǎn)原值2000萬,已攤銷500萬,公允價值2550萬,非關(guān)聯(lián)方公司當(dāng)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值4000萬元。
公司有一塊林地,購入計入生物性資產(chǎn)和無形資產(chǎn)(其中無形資產(chǎn)第一有做攤銷,以后年度都沒有了),現(xiàn)已將林地轉(zhuǎn)讓給其他關(guān)聯(lián)公司,已經(jīng)開發(fā)票未收到錢,請問下,賬務(wù)要怎么處理
老師:想問一下。注冊資金在以前還沒得認(rèn)繳政策的時候,都是驗(yàn)資實(shí)繳注冊資本是時候。公司就找中介公司出了一個報告——無形資產(chǎn)增資(實(shí)際上沒得這個無形資產(chǎn))。這個無形資產(chǎn)在賬上放起的,一直未處理,也沒有減值和攤銷,現(xiàn)在各種原因想把這個無形資產(chǎn)處理掉。有什么好的方法嗎?
關(guān)聯(lián)子公司之間轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)的出讓方賬面沒有無形資產(chǎn)原值及攤銷,請問出讓方和購買方賬務(wù)處理要怎么做。
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
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業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎


是一些公司的商標(biāo)軟著這些,賬面之前沒有記錄無形資產(chǎn)原值,現(xiàn)在評估公司評估之后轉(zhuǎn)讓給了另外一個子公司。
同學(xué)你好 那你入賬計入哪里了
就是因?yàn)橘~面沒有體現(xiàn)無形資產(chǎn)原值,所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓才想問這部分要怎么處理。
同學(xué)你好 這個要知道你之前計入哪里了呀
那請問購買方的賬務(wù)處理呢?
同學(xué)你好 借無形資產(chǎn)/長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
賬面沒有形成無形資產(chǎn)的價值,那無形資產(chǎn)不就沒有原值了?那我根據(jù)評估報告轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),計入其他收入?
嗯 這個計入其他收入就可以
那在合并報表層面,這屬于關(guān)聯(lián)方交易,那一個計入其他收入,一個計入無形資產(chǎn),那怎么抵銷?
借其他收入 低無形資產(chǎn)
那一般納稅人轉(zhuǎn)給小規(guī)模,一邊是不含稅金額,一邊是含稅。中間的稅額差異抵銷不了,怎么處理呢?
這個沒有轉(zhuǎn)出的嗎
我們開的是普票,沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一說,對于出讓方來說,有轉(zhuǎn)讓增值稅,對于購買方來說,沒有進(jìn)項(xiàng),那關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部交易抵銷的時候不就會有稅額部分的差異抵銷不了?
同學(xué)你好 對的,是這樣的哦