同學(xué)你好 因?yàn)樯厦媸呛惖?/p>

(7)聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬(wàn)元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)。業(yè)務(wù)(7)當(dāng)期應(yīng)代扣代繳的增值稅額=20×6%=1.2(萬(wàn)元) ,這里為什么是不含稅的
甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年2月向境外某單位支付咨詢服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元,該境外單位在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),甲公司應(yīng)扣繳增值稅()萬(wàn)元
老師,問(wèn)下稅法的增值稅問(wèn)題, 我碰到一道綜合題,有一問(wèn)是聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬(wàn)元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)(答案是20×6%=1.2萬(wàn));但為什么算增值稅應(yīng)納稅額時(shí),該1.2萬(wàn)不能作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行扣除?
某集團(tuán)公司為增值稅一般納稅人,聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢,并支付含增 值稅價(jià)款共計(jì) 20 萬(wàn)元。 要求:計(jì)算代扣代繳的增值稅額。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。聘請(qǐng)境外某公司來(lái)華提供咨詢服務(wù),約定支付費(fèi)用10.6萬(wàn)元,合同約定,依法代扣代繳增值稅。取得解繳稅款的完稅憑證。
電腦賬什么時(shí)候打印一次分類別嗎?裝訂教程
給客戶交的處罰款計(jì)入什么科目
我剛到一家新公司,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常會(huì)有十幾萬(wàn)的咨詢費(fèi)支出,這樣應(yīng)該是不合理的吧,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是什么
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷(xiāo)的選退稅勾選,內(nèi)銷(xiāo)的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒(méi)什么業(yè)務(wù),也沒(méi)有記賬,今年4 月份開(kāi)始有零星收入并開(kāi)了發(fā)票,4月開(kāi)始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒(méi)有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開(kāi)出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?


從哪里看出來(lái)的,不都是購(gòu)買(mǎi)方支付
這個(gè)是代扣代繳的 所以支付的是含稅價(jià) 代扣代繳的時(shí)候要算不含稅