20/1.06*6% 你好,按照這個來的。
2018年2月,境外公司為我國甲企業(yè)提供廣告設(shè)計服務(wù),含稅價款260萬元,該境外公司在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營機構(gòu),也沒有境內(nèi)代理人,則甲企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣繳的增值稅稅額為?? ? ? ???萬元。(保留小數(shù)點后兩位)
[單選題] 2021年2月,境外公司為我國A企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù),A企業(yè)向其支付含稅價款200萬元,該境外公司在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營機構(gòu),則A企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣繳的増值稅稅額為( )萬元。 A0 B5.83 C11.32 D12
境外甲企業(yè)在我國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所。2012 年 8 月,甲企業(yè)向我國居民納稅人乙公司轉(zhuǎn)讓了一項配方,取得轉(zhuǎn)讓費 1000 萬元。甲企業(yè)就該項轉(zhuǎn)讓費所得應(yīng)向我國繳納的企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正確答案』D 非居民企業(yè)在我國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的,減按 10%的稅率征收企業(yè)所得稅 老師,這個問題怎么理解,我一直以為只要跟中國境內(nèi)機構(gòu)占便的,或則收入來源于境內(nèi)跟境內(nèi)企業(yè)有關(guān)的就就按照25繳納的
境外A公司在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所,2020年取得境內(nèi)甲公司分配的股息、紅利性質(zhì)的投資收益100萬元,同時取得境內(nèi)乙公司分配的股息、紅利性質(zhì)的投資收益50萬元。已知A公司連續(xù)持有甲公司股票10個月,持有乙公司股票15個月,另外A公司持有的甲、乙公司股票均屬于公開發(fā)行并上市流通的股票。取得境內(nèi)丙公司支付的設(shè)備轉(zhuǎn)讓收入80萬元,該項財產(chǎn)原值為80萬元,已計提折舊20萬元。2020年度,該境外A公司在我國應(yīng)繳納企業(yè)所得稅(B)萬元。A.15B.17C.18D.36
甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年2月向境外某單位支付咨詢服務(wù)費20萬元,該境外單位在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營機構(gòu),甲公司應(yīng)扣繳增值稅()萬元
董事會成員來大陸公司開會的機票費可以在公司報銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個專項附加扣除?
手機開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時間怎么填
你好,老師一般納稅人費用票可以用普通發(fā)票吧,個體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個財務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對方公司也沒有催收過這邊款項,請問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎?
我在運費平臺雇車運貨物,付款是備注運費,回發(fā)票是開2張,一個是運費發(fā)票9%,一個是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運費里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點位費借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?