你好,需要和原來發(fā)票的編碼一樣。

公司上個(gè)月購買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
已經(jīng)抵扣的發(fā)票,購買方開具紅字信息表的時(shí)候,銷售方的貨物編碼只能找到“保險(xiǎn)服務(wù)”,銷售方發(fā)票顯示的“*保險(xiǎn)服務(wù)*雇主責(zé)任保險(xiǎn)”,請(qǐng)問,我一定要跟銷售方的發(fā)票信息保持一致才可以申請(qǐng)是嗎?
老師,我們是購買方,不用稅控設(shè)備了,用的電子稅務(wù)系統(tǒng),銷售方用的是稅控設(shè)備,購買方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上申請(qǐng)了幾張以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票(是紙質(zhì)發(fā)票)的紅字信息表,但是作為購買方電子稅務(wù)系統(tǒng)上紅字信息表顯示未開具,是需要銷售方在稅控設(shè)備上確認(rèn)嗎?因?yàn)槲乙鸭t字信息表打印出來蓋章,是需要銷售方確認(rèn)完購買方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上能夠下載下來打印嗎?銷售方如何在稅控設(shè)備上確認(rèn)呢?謝謝
請(qǐng)問老師,有個(gè)問題想咨詢一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請(qǐng)的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
請(qǐng)問老師,有個(gè)問題想咨詢一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請(qǐng)的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?我方是購買方,發(fā)票在2月已全額抵扣了。
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那我找不到怎么辦?是不是要對(duì)他們提供給我呢?
你好,那原來收到的發(fā)票不在你們自己手上了,你自己看一下就可以了。
我能找到的是 保險(xiǎn)服務(wù),他們的開具的是 保險(xiǎn)服務(wù)*雇主責(zé)任保險(xiǎn)。我怎么編輯進(jìn)去呢?
可以發(fā)給你軟件,你把編碼查詢出來,然后按照這個(gè)編碼去找就可以了。
?你好同學(xué): https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費(fèi)的開票編碼查詢 軟件 ?,把你要銷售的商品名輸入進(jìn)去自動(dòng)出來稅收分類編碼,你試試。
306030299 大類找出來了
這個(gè)大類對(duì)應(yīng)的,然后你選上就可以了。
不用跟銷售開具的那么明細(xì)的是嗎?大類對(duì)的就可以了是嗎?
不可以呀,需要有大類,還有名稱要一模一樣。
名稱要一模一樣 那么在哪里找呢 大類找了 可是沒有找到那么明細(xì)的呢 現(xiàn)在就是卡這里啊
去原來的發(fā)票上看一下原來是什么名稱,就照那個(gè)。
保險(xiǎn)服務(wù)*雇主責(zé)任保險(xiǎn),我在紅字信息表,找到就是只有保險(xiǎn)服務(wù)。我就問,“雇主責(zé)任保險(xiǎn)”是要我自己在哪里打上去,還是要找到這個(gè)明細(xì)的?
名稱是自己輸入就可以了。
好的 已經(jīng)解決了。謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。