實收資本可以退回投資人。 那應(yīng)付款支付就可以了。
你好。被投資公司注銷。未分配利潤負(fù)數(shù)。有實收資本,有貨幣資金。要怎樣處理
企業(yè)注銷時償還完工資稅款等之后,剩余的貨幣資金和實收資本應(yīng)該怎么處理?實收資本需要繳稅嗎
老師好,想問一下,公司要注銷的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上還有其他應(yīng)收款和實收資本,其他應(yīng)收款該怎么處理?實收資本需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師,全業(yè)注銷,報表有數(shù),該怎樣處理? 其他應(yīng)付款,實收資本,貨幣資金,該怎樣處理
你好,請教下,我公司要注銷,現(xiàn)在報表上有個其他流動資產(chǎn),這個要怎么處理,用處理嗎?現(xiàn)在報表上有貨幣資金,實收資本,未分配利潤,還有其他流動資產(chǎn)。就是不太清楚這個其他流動資產(chǎn)要不要處理,留著報表上應(yīng)該沒事吧
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學(xué)了部分,因為未從事會計崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項發(fā)票是25年一月開進(jìn)來的,在那個月進(jìn)行勾選進(jìn)項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對方的公戶上(當(dāng)時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉(zhuǎn)進(jìn)公轉(zhuǎn)出),對方開了技術(shù)服務(wù)費的專票給我們,這張專票的進(jìn)項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算
但其他應(yīng)付款明細(xì)中,不是股東呢
他和股東沒有關(guān)系呀,欠誰的就把錢還給誰就行了。
還完,現(xiàn)金給投資人,就行,實收資本不用交稅吧
實收資本還是有余額,不交稅對嗎
你好,咱現(xiàn)在不說錄入期初嗎?你只是有期初數(shù)。 收到實收資本需要交印花稅。
老師,我這是期末數(shù)
你好,咱要是建賬錄入期初數(shù),就是盤點現(xiàn)在的數(shù)據(jù)。那你說期末數(shù),你原來是有賬嗎?
是的,上年有數(shù)
上年有數(shù),咱就把上年的數(shù)接著做就行了。期初數(shù)據(jù)就是錄入上一1期的期末數(shù)。 比如咱8月建賬就錄入的7月末的余額表數(shù)據(jù)。