你好,附表三待扣除項目本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫,然后附表一,它是自動取出。
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時候?qū)S冒l(fā)票如何填報附表三和附表一的第12列。
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時候?qū)S冒l(fā)票如何填報附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤,且無法更改。要是不按票面填寫,后續(xù)全申報會出現(xiàn)存根聯(lián)合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),稅務(wù)局要求服務(wù)和工資部分都是開具5%的發(fā)票,等到申報的時候在附列資料填寫差額。本公司按月申報工資表,按月支付工資,年底才一次性開具發(fā)票,請問計提工資的怎么計提,等到年底開發(fā)票的時候工資部分怎么做賬,還能提現(xiàn)出來差額征稅?
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師,這種發(fā)票可以嗎?勞務(wù)費。
加油卡預(yù)充值和實際消費兩個環(huán)節(jié)是不是都可以申請開具發(fā)票呢?預(yù)充值的時候申請不征稅普通發(fā)票,實際消費后再申請專用發(fā)票,還是說只能選擇開具一次發(fā)票
老師跨省的外經(jīng)證是怎么預(yù)交啊
應(yīng)付賬款期末借方余額如果重分類到預(yù)付賬款,報表上哪些科目還要動?資產(chǎn)增加負債該怎么調(diào)
我公司做汽車貿(mào)易業(yè)務(wù),從甲公司采購10臺汽車,采購后直接賣給乙公司,由乙公司去提車,我公司采購和銷售的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,請問去年有幾筆電信話費的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了怎么辦,聯(lián)系重新開具嗎
請問工資直接計入主營業(yè)務(wù)成本,社保也是計入主營業(yè)務(wù)成本社保嗎
題目中計算為什么不考慮變動銷售管理費用?
老師您好,這兩個答案,一個說分析程序不適用于控制測試,一個說數(shù)據(jù)分析可應(yīng)用于了解可測試內(nèi)部控制。這兩個答案怎么理解
老師同一家公司,應(yīng)收賬款掛賬貸方229,應(yīng)收票據(jù)借方掛賬10000,這個怎么理解
現(xiàn)在抵扣部分是正確的
你好,附表三保存,然后你再重新打開附表一看一下。
附表三已經(jīng)保存了
但是附表一合計稅額那里就出現(xiàn)是差額后的稅額
就是57.15那個稅額應(yīng)該填2259.82才對,但是這個地方怎么更改呢?
你好,截圖你的附表一和附表三看一下。
這是附表三
附表一太大了,截不完整
你好,截兩張過來的。
附表一內(nèi)容
你看下你前面。第一列和第二列,或者是第三列和第四列里面的那個稅額,你看一下能修改嗎?
修改前面的,然后后面的第九列,它自動修改。
這個地方的稅額是不是也應(yīng)該是差額之前的?我這里顯示是差額以后的
對的是的,那你看下能保存了吧,能保存了你忽略就行。
申報的時候就說不對
申報的時候提示這個
看下第二列的這個稅額,自己能修改吧。
好的,改好了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。