你好,扣除額成本額填寫(xiě)在成本那欄就可以的,附表一針對(duì)對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)收入
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票如何填報(bào)附表三和附表一的第12列。
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)模現(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票如何填報(bào)附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫(xiě)稅額會(huì)錯(cuò)誤,且無(wú)法更改。要是不按票面填寫(xiě),后續(xù)全申報(bào)會(huì)出現(xiàn)存根聯(lián)合計(jì)與附表一合計(jì)不匹配的錯(cuò)誤提醒。
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開(kāi)普票的差額征稅,專(zhuān)票1個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),但是因?yàn)橐粋€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),所以沒(méi)管過(guò),現(xiàn)在一個(gè)季度開(kāi)票會(huì)超過(guò)30萬(wàn)有沒(méi)有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話(huà)按小規(guī)模是不是全額計(jì)稅呢
老師 哪您好 我們開(kāi)了勞務(wù)公司 開(kāi)勞務(wù)派遣發(fā)票 目前是小規(guī)模納稅人 如何做稅收籌劃 是升級(jí)為一般納稅人比較好 計(jì)稅選擇差額還是一般
勞務(wù)派遣公司開(kāi)具差額征稅專(zhuān)票,然后納稅申報(bào)的時(shí)候,附表一第9列和第10列的9b行合計(jì)數(shù)應(yīng)該是差額之前的,如果出現(xiàn)的是差額以后的數(shù)字,怎么更改?
老師,您好,想請(qǐng)教您,現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費(fèi)用,然后當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證,借方做的待抵扣,然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額,但是勾選平臺(tái)是沒(méi)有發(fā)票可以認(rèn)證的,剛才查到在2021年時(shí)對(duì)方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了,那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
老師好。我們公司是做電車(chē)的車(chē)架的。工序有兩道,既二階,那怎么計(jì)算成本呢?第一道是把管切成需要的尺寸,鋼板做成需要的形狀。二道工序是焊接!這樣是分開(kāi)來(lái)計(jì)算,一階計(jì)算一階的,二階計(jì)算二階的,各歸各的嗎?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,固定資產(chǎn)報(bào)廢允許在稅前扣除的情形有哪些?不允許稅前扣除的有哪些?是否需要向稅務(wù)局專(zhuān)項(xiàng)申報(bào),謝謝
為什么外購(gòu)時(shí)不用考慮送貨期間的消耗量
老師,匯總增值稅納稅,各子公司是獨(dú)立法人,這樣,可以匯總納稅嗎
小規(guī)模寵物店,人員工資能直接做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?還是要做借:勞務(wù)成本?
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在2025年要確認(rèn)2023年的收入和成本,應(yīng)該怎么做?分錄怎么寫(xiě),
一個(gè)公司甲銀行開(kāi)基本戶(hù),乙銀行開(kāi)一般戶(hù),對(duì)公司有什么影響嗎?
攝影服務(wù)開(kāi)票分類(lèi)編碼選什么?
您好老師,我是一般納稅人戶(hù),想咨詢(xún)一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交