你好,正常來(lái)說(shuō)不會(huì)不一樣的,還是你的軟件有問(wèn)題
老師好!用友t3財(cái)務(wù)軟件里,11月份購(gòu)入的固定資產(chǎn),11月就計(jì)提了折舊,然后又做了紅字沖銷(xiāo)憑證,12月正常計(jì)提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計(jì)提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
老師您好!公司8月份購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思?。渴俏夜潭ㄙY產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師您好 剛接手一個(gè)公司的賬,余額表顯示固定資產(chǎn)折舊每月計(jì)提總金額是7380.79元,但是17項(xiàng)固定資產(chǎn) 我現(xiàn)在不確定每一個(gè)固定資產(chǎn)每月計(jì)提的分別是多少?還有之前的折舊年限 怎么辦老師
老師,我是每個(gè)月都是手動(dòng)計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊,結(jié)賬的時(shí)候財(cái)務(wù)軟件提示固定資產(chǎn)與總賬不符,這個(gè)是正常的嗎?或者有什么方法解決嗎?
老師,公司有一筆固定資產(chǎn),是前幾年買(mǎi)的,現(xiàn)在要錄入資產(chǎn)里,每個(gè)月還要折舊,這怎么做???總賬和固定資產(chǎn)的金額對(duì)不上了,計(jì)提折舊金額也對(duì)不上了,不平衡了,有什么好方法嗎?
老師,系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因?yàn)?3年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計(jì)提了,但是在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒(méi)有減出來(lái),現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個(gè)股東占資30%是600萬(wàn),實(shí)繳只有1萬(wàn),現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個(gè)股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財(cái)務(wù)報(bào)表之類(lèi)的嗎
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我們和國(guó)外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國(guó)內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應(yīng)該怎么操作呢
請(qǐng)問(wèn)老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問(wèn)一下,我的個(gè)體戶外帳,老板用個(gè)人卡付的工資,我借應(yīng)付職工薪酬,貸其它應(yīng)付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn),公司承擔(dān)社保8000,個(gè)人承擔(dān)社保4000,實(shí)發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設(shè)備,分期付款的時(shí)候,怎么做分錄?。?/p>
2018 2019年的報(bào)關(guān)單系統(tǒng)導(dǎo)不出來(lái),可以去哪里才能導(dǎo)出來(lái)這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購(gòu)買(mǎi)建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫(kù)單嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,項(xiàng)目,原煤*煤可以嗎?到時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)精煤
這種情況下也可以聯(lián)系你的軟件服務(wù)商解決