可以開具建筑服務

老師,您好,請教一個問題,我這家單位。他們的這個現(xiàn)在要注銷了,之前因為他公司的上還有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個小面包車賣掉。可是公司有兩年沒有經(jīng)營的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補申報呢,現(xiàn)在就是開這個小汽車的票,不知道怎么樣開。我查了一下,以前的開票記錄,他以前就是說那個增值稅的普票和專票都沒有領過,全部是領的那個。全部是開票開的那種網(wǎng)絡版的機打發(fā)票,那個票我也不了解是什么意思,這個小汽車開什么樣的票呢,沒有有金稅盤,我到稅務局給他領個金稅盤嗎?
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師好,我們是汽車4s店的,我們收到兩張保險公司開給我們的商業(yè)險發(fā)票,一張不含稅12146.64元,稅是653.79元,另外一張是11026.78元,稅是661.6元,之前有預付給保險公司的2250元。這兩張發(fā)票本來是要開給客戶的,但是開給了我們公司。我想沖掉這兩個客戶的掛賬,我的分錄應該怎么做呢
老師好。我們公司是和另個公司合伙做洗車機的,建造完后洗車。建造費用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開發(fā)票他們給我們轉賬。發(fā)票一直開的是洗車機安裝服務、材料費,我感覺白白增加了稅費。因為我們建的是固定資產(chǎn),建好后折舊費是成本,材料直接都領用了,但是給他們開發(fā)票又增加了銷項稅額。但是不開票他們也沒有辦法轉費用給我們。請問下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉賬給我們呢?
老師,我們是批發(fā)零售業(yè),我們公司上任會計,在做憑證和開發(fā)票時,庫存商品他沒有設明細科目,導致在銷售發(fā)票時,沒有該商品庫存,他卻把發(fā)票開出去了,做了收入,或是先開發(fā)票,后購進,已經(jīng)結賬了,老師,這怎么處理
2023年收到的成本發(fā)票,稅務局現(xiàn)在查出來不能作為成本,讓更正申報匯算清繳表,之前已經(jīng)入成本了,現(xiàn)在更正什么需要怎么調整填表?
老師好,公司9月支付固定資產(chǎn)預付款55萬元,10月取得發(fā)票256萬元,剩余款項分月支付,這種該怎么做賬務處理呢?
財務人員離職怎么更換電子稅務局的辦稅員?老師
我現(xiàn)在清算企業(yè)所得稅申報,要退稅,如何弄成不退稅?是要修改什么表?
營業(yè)外收入怎么做分錄和結轉
老師早上好,公司是非營利性組織,收到統(tǒng)戰(zhàn)部的建設基金,分錄是不是這樣子做的,收到款時,借銀行存款,貸限定性凈資產(chǎn),支付時,借限定性資產(chǎn),貸銀行存款,分錄是不是這樣子的?還有后續(xù)的分錄嗎?謝謝老師的解答
你好,老師,公司開始注銷,資產(chǎn)負債表期末清零了,但是企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)填0報不上,最低填0.01,應該怎么操作???
老師,我們公司進口貨物用的信用卡付款,正常報關了,能正常繳納關稅嗎?信用卡付款這個流程會有風險嗎?
請問出口企業(yè)進項發(fā)票有規(guī)格型號,但是報關單上商品名稱及規(guī)格型號未填寫有影響嗎