哦,就這一個(gè)銷售額嘛,季度銷售額30萬(wàn)以內(nèi),普通發(fā)票增值稅附加稅不需要交,你這個(gè)不需要交印花稅,然后只需要交一個(gè)企業(yè)所得稅,小型物類企業(yè)5%。
老師,你好。我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因?yàn)橹皼](méi)做過(guò)一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開(kāi)48萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的專票,有進(jìn)項(xiàng)39萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬(wàn) 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個(gè)人不是中介),每月租金1200元。這個(gè)需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時(shí)約定租金1200元,未特別注明要開(kāi)票,現(xiàn)要求開(kāi)票房東不愿承擔(dān)稅費(fèi),我方在賬務(wù)上這個(gè)價(jià)稅合計(jì)超過(guò)了合同約定的金額,怎么入賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人保潔公司,需要開(kāi)普票8萬(wàn)元,需要繳納哪些稅,稅費(fèi)分別是多少?因?yàn)橐诤贤锇迅鱾€(gè)稅種稅點(diǎn)都寫上,麻煩老師幫忙解答?
老師,A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,12月份開(kāi)發(fā)票了,開(kāi)的1%的專票…不含稅收入:346306.03 稅額:3463.05 價(jià)稅合計(jì):349769.08元 然后B企業(yè)也是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月專票普票都開(kāi)了,稅率都是1% 開(kāi)的專票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價(jià)稅合計(jì):608554.35 開(kāi)的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價(jià)稅合計(jì)1590669元 現(xiàn)在的問(wèn)題是:A企業(yè)和B企業(yè) 想要不交稅的話各需要多少成本 麻煩老師幫忙算一下…然后具體怎么算的我也想知道一下
老師,你好。公司小規(guī)模時(shí)候買的機(jī)械設(shè)備,進(jìn)來(lái)發(fā)票未抵扣,普票?,F(xiàn)在已經(jīng)升入一般納稅人,如果我們現(xiàn)在要把這臺(tái)機(jī)械設(shè)備20萬(wàn)賣掉的話,那么需要繳納多少稅費(fèi),分別怎么繳納。 麻煩老師幫忙核算一下。
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開(kāi)始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn),原來(lái)的老板占80%,后來(lái)的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
印花稅和附加稅也不需要交嗎
對(duì)的,是的,不需要繳納的。
只需要繳納個(gè)企業(yè)所得稅5%是嗎?400嗎?
對(duì)的是的,你沒(méi)有成本嗎?它是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)交。
沒(méi)有成本
那就是按照8萬(wàn)乘以5%來(lái)繳納。
如果是一般納稅人分別要交多少稅呢
你好,增值稅6%附加稅12%小型微利企業(yè)減半,所得稅小型微利企業(yè)5%
印花稅包含在附加稅里面了嗎
印花稅不需要交,印花稅不需要交。
好的 感謝老師回復(fù)
不用客氣,工作愉快。
老師我剛看了小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開(kāi)了10萬(wàn)元電子普票,但是交了30元的減半稅額15元印花稅呢
最好按照哪個(gè)稅目繳納的,你繳納的錯(cuò)了吧?
我上個(gè)季度申報(bào)的商貿(mào)公司,買賣合同10萬(wàn)印花稅交了15元
你好,按照哪一個(gè)稅目來(lái)繳納的,你去查一下。
稅目就是買賣合同
真報(bào)錯(cuò)了,多交了稅款。
申報(bào)錯(cuò)了,多交了稅款。