同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣
你好 老師 我們公司營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)有供應(yīng)鏈管理的經(jīng)營范圍,請問可以開供應(yīng)鏈管理服務(wù)費(fèi)發(fā)票嘛?稅氓是6個(gè)點(diǎn)嘛?是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)嘛
老師,你好,我企業(yè)是一般納稅人,經(jīng)營范圍里有企業(yè)管理咨詢,給別的公司開*企業(yè)管理服務(wù)*市場服務(wù)費(fèi)的專票可以么
你好老師,我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍增加了咨詢服務(wù),那我可以開咨詢服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師你好,公司是商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍也有研發(fā),我們收到6%服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
你好,老師,我們企業(yè)可以開 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 發(fā)票給客戶嗎?謝謝,下面圖片是我們公司的營業(yè)執(zhí)照范圍
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
好的,公司收到進(jìn)票抵扣入賬了,又收到了負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)票,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎怎么做分錄呢
嗯 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以