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老師您好,同事報銷的飛機票的電子行程單,我直接可以作為進項,還是得操作什么???我的意思是我拿到了行程單在報增值稅的時候直接填到進項的那張表上就行是吧?別的還需要操作什么嗎?

2023-08-03 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-03 16:31

是的,這樣處理是對的,用行程單就可以計算抵扣。

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快賬用戶2085 追問 2023-08-03 16:42

不用再操作別的了是吧老師?比如在哪個系統里把行程單錄入之類的

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齊紅老師 解答 2023-08-03 16:43

不用的,就是直接填寫增值稅申報表的表,28B和10行。

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是的,這樣處理是對的,用行程單就可以計算抵扣。
2023-08-03
同學您好,需要認證的,同時勾選抵扣,一般月底之前完成這些操作
2023-11-06
您好,是的,您的進口增值稅的完稅證明需要在電子稅務局網上提交比對的,比對成功以后可以用于抵扣,您有采購進項發(fā)票,并且已經認證通過的,可以填在增值稅申報表的附表二里面對應的欄次里面
2019-09-05
這個對應這個不得抵扣了,簡易計稅項目上面對應進項稅額 2 你這個要是有一般計稅這個你認證是按稅額填寫附表2 這個本期認證本期申報抵扣下面,你這個需要看你是不是用于簡易計稅上面項目,是這個認證填寫附表2 第2欄,還需要填寫下面進項稅額轉出用于簡易計稅下面,
2021-03-05
如果不想退稅就轉內銷,但是不能放免稅欄了,直接確認收入和增值稅銷項稅
2022-10-04
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