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老師您好,同事報(bào)銷的飛機(jī)票的電子行程單,我直接可以作為進(jìn)項(xiàng),還是得操作什么?。课业囊馑际俏夷玫搅诵谐虇卧趫?bào)增值稅的時候直接填到進(jìn)項(xiàng)的那張表上就行是吧?別的還需要操作什么嗎?

2023-08-03 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-03 16:31

是的,這樣處理是對的,用行程單就可以計(jì)算抵扣。

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快賬用戶2085 追問 2023-08-03 16:42

不用再操作別的了是吧老師?比如在哪個系統(tǒng)里把行程單錄入之類的

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齊紅老師 解答 2023-08-03 16:43

不用的,就是直接填寫增值稅申報(bào)表的表,28B和10行。

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是的,這樣處理是對的,用行程單就可以計(jì)算抵扣。
2023-08-03
同學(xué)您好,需要認(rèn)證的,同時勾選抵扣,一般月底之前完成這些操作
2023-11-06
您好,是的,您的進(jìn)口增值稅的完稅證明需要在電子稅務(wù)局網(wǎng)上提交比對的,比對成功以后可以用于抵扣,您有采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且已經(jīng)認(rèn)證通過的,可以填在增值稅申報(bào)表的附表二里面對應(yīng)的欄次里面
2019-09-05
這個對應(yīng)這個不得抵扣了,簡易計(jì)稅項(xiàng)目上面對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額 2 你這個要是有一般計(jì)稅這個你認(rèn)證是按稅額填寫附表2 這個本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣下面,你這個需要看你是不是用于簡易計(jì)稅上面項(xiàng)目,是這個認(rèn)證填寫附表2 第2欄,還需要填寫下面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用于簡易計(jì)稅下面,
2021-03-05
如果不想退稅就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但是不能放免稅欄了,直接確認(rèn)收入和增值稅銷項(xiàng)稅
2022-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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