你好;? ? 按進度來做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本哈;? 避免造成收入和成本不配比的??
你好!老師!我是建筑勞務(wù)公司,本月只有發(fā)放工資,沒有收入怎么處理,我都是按開票確認收入,沒法按進度確認。工程馬上交工,建筑行業(yè),工程交工,工程款結(jié)不清,交工以后1-2年才可能結(jié)清。我能交工以后甲方給款,再開票確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)交工以前成本嗎?請指教
老師,,我們有一家一般納稅人建筑公司,我們是有勞務(wù)資質(zhì)的,有個純勞務(wù)的工程想接,這個算不算清包工呀,可以按3%的專票開票給別人呀?只是不能抵扣進項
老師好我公司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,可不可以甲方付款我們開票,不按照工程結(jié)算進度做無票收入,謝謝老師
老師,我們是建筑業(yè)公司,使用的小企業(yè)會計準則,我都是按照開票金額計入收入,成本核算就是設(shè)置工程施工-人材機直接間接費,期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,財務(wù)軟件沒有工程結(jié)算科目,我這樣做可以嗎
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開票確認收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計算收入嗎?我們這個都是按照開票確認收入的(會計和稅法報的都一致)
新到了一家公司,之前是代賬公司做的,直接填寫報表,居然沒有賬本,現(xiàn)在要從1月開始做,那我國稅網(wǎng)的每月申報的報表,也需要挨著更正嗎
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團1000元營業(yè)款,主營業(yè)務(wù)收入其實是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺費,但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費用平臺費的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
生產(chǎn)60萬噸對應(yīng)的攤銷分錄怎么做
報個稅的任職日期與離職日期應(yīng)該怎么填。申報八月工資
自建房屋面結(jié)構(gòu)和水電由不同的承辦方建造的,房產(chǎn)原值是屋面結(jié)構(gòu)的造價還是兩個一起的
樸老師接,去年出口的數(shù)據(jù)沒有開發(fā)票,小規(guī)模納稅人,申報表也沒申報,但是所得稅報的正常數(shù)據(jù)。今年把發(fā)票補開了。我們這個去年和今年的申報表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
老師,我在稅務(wù)系統(tǒng)里面錄入存款賬號報告時,怎么顯示“該行政區(qū)劃下無銀行行別數(shù)據(jù)”呀
請教下老師,納統(tǒng)數(shù)據(jù),銷售額包不包括出口收入,,購進額包不包括出口對應(yīng)的購金額呢
請問老師我一次采購分批報關(guān)出口這樣還能退稅嗎?采購發(fā)票是2024年12月就有了,25年08月才報關(guān)完
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團1000元營業(yè)款,主營業(yè)務(wù)收入其實是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺費,但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費用平臺費的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
老師如果按收款開票有什么問題嗎,這符合收付實現(xiàn)制
你好;? ?這樣可能造成 你的開票金額大; 成本 可能 少或者是多的情況? ?
老師我們是勞務(wù)公司,成本就是人工費,甲方給錢我們就開票,如果按進度確認成本計提人工費如果在第2年匯算清繳前甲方不付款,人工費需要調(diào)增,金額有幾百萬怎么辦
你好;? 你人工部分成本? 沒有真實發(fā)生嗎 ???
發(fā)生了,如果按進度做無票收入計提人工費,計入應(yīng)付職工薪酬科目,匯算清繳前甲方?jīng)]給錢,那不是要調(diào)增嗎
你好;? 不給錢; 你真實發(fā)生了成本的;正常做賬; 匯算沒有合理票據(jù)或者是沒有支付 才是調(diào)整 、對的?
調(diào)增不是要25%交所得稅嗎那誰交的起
調(diào)增的話;不符合小微就是按25%? ?
老師不按照進度計提人工費按收款開票行嗎
你好; 你這樣不符合要求的; 這樣不對的??