先算攤銷額:800 萬 ÷1000 萬噸 ×60 萬噸 = 48 萬;分錄為借:制造費用 48,貸:累計攤銷 48(因用于生產(chǎn)未售產(chǎn)品,攤銷計入制造費用)。
老師我的固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊60%,剩余部分想一次全攤銷會計分錄怎么做
合同100噸100萬的商品,這次出庫銷售10噸,怎么做分錄。
攤銷生產(chǎn)某產(chǎn)品用的專有技術(shù)2000元,怎么做會計分錄
老師,生產(chǎn)酒業(yè)損耗怎么做分錄,比如生產(chǎn)1噸,實際銷售完賣了0.6噸,剩下就沒有了怎么做分錄?
2.五礦公司2018年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):對外銷售某種資源稅應(yīng)稅礦產(chǎn)品2500噸,每噸應(yīng)交資源稅5元;將自產(chǎn)的資源稅應(yīng)稅礦產(chǎn)品800噸用于企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn),每噸應(yīng)交資源稅5元。會計分錄如何處理:
老師,你好我是一個個體工商戶,經(jīng)營范圍有家具和門窗銷售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個客戶開發(fā)票要備注工程地點和工程名稱,對我有影響嗎。
請問老師,個稅生計費不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說讓補交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因為小微企業(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說讓我們按25%補繳,總資產(chǎn)超過五千萬了,那我們應(yīng)該如何補救才能少交稅???請老師指教?多謝!
公司按每人每月1000元社保補貼費發(fā)放到個人,請問老師,這個社保補貼費能企業(yè)所得稅前扣除嗎?需要合并到工資里面申報個稅嗎
還有一個邏輯沒有搞清楚,就是我進(jìn)的原材料是我的貨物,然后我再加上工人的工資做到生產(chǎn)成本,然后再接到庫存,現(xiàn)在庫存掛了有1,00萬但是這部分不是我的成本嗎?為什么這1,00萬也要稅務(wù)要繳稅? 如果我不結(jié)到庫存的話,直接做到成本里面就不用找13個點的那個
清理不再使用的庫存計入什么科目?
車間隔開一半給老板的朋友在使用,對公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開票1000萬,員工200人,得交哪些稅
: 請教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個別報表和合并報表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級會考這個嗎
老師您好,請問括號2里面的預(yù)計凈殘值,在計算最后一年的現(xiàn)金流入的時候為什么不考慮所得稅的影響
那這樣不是會影響利潤嗎
那這樣不是會影響利潤嗎
同學(xué)你好 是的,這個影響
但是答案不選d呢
因為 2×22 年生產(chǎn)的 M 產(chǎn)品尚未對外出售,專有技術(shù)的攤銷額計入生產(chǎn)成本(存貨),未轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,所以不影響 2×22 年營業(yè)利潤,選項 D 錯誤。