你好,不需要編制合并報(bào)表。
老師,如果開分公司的話,請(qǐng)問不懂合并報(bào)表,核定時(shí)是要核定獨(dú)立核算還是非獨(dú)立合算呢?
老師,分公司是獨(dú)立核算嗎?最后需要合并報(bào)表 申報(bào)嗎
老師,總分公司獨(dú)立核算,需要合并申報(bào)嗎,合并申報(bào)難嗎
,老師 獨(dú)立核算的分公司,還要合并報(bào)表嗎?
老師好:請(qǐng)問未獨(dú)立核算的分公司和總公司合并報(bào)表,按月還是按年合并報(bào)表?謝謝
文文老師在嗎?有問題請(qǐng)教
您好老師,有限公司其中個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以是1元或是0元嗎?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒有實(shí)繳資本。
您好 請(qǐng)問申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)的時(shí)候 期初數(shù)據(jù)是 按匯算清繳的數(shù)據(jù)申報(bào) 還是按上年度12月的數(shù)據(jù)申報(bào)?
社保全額由公司承擔(dān)。分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工酬薪-工資 貸銀行存款。然后這里由個(gè)人承擔(dān)的部分,轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工酬薪-工資,這里的應(yīng)付職工酬薪-工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這個(gè)不對(duì),正確的分錄怎樣做
老師,報(bào)稅的時(shí)候報(bào)水利建設(shè)專項(xiàng)收入應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)了
老師,我怎么查一下,我之前交的社保和醫(yī)保的具體費(fèi)用
您好老師,公司4月建賬,7月有第一筆收入,股東在什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)分紅(兩個(gè)股東都是企業(yè)股東)?能在收入進(jìn)賬就分紅嗎?
老師,工人在異地的,發(fā)工資法人提現(xiàn)過(guò)去發(fā)可以的嗎
個(gè)體戶要申報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得嗎
印花稅的計(jì)稅依據(jù)如果是制造型企業(yè)是銷售額嗎?