短期薪酬確認(rèn)與發(fā)放 根據(jù)受益對(duì)象或崗位 后勤的做管理費(fèi)用 他沒有對(duì)應(yīng)得收入
請(qǐng)教老師,文化傳媒公司,小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有人員工資,也只有很少的費(fèi)用發(fā)票,這種情況可以注冊(cè)新公司開發(fā)票。
老師: 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司,人員工資入管理費(fèi)用還是入成本? 2.有一張7月份的管理費(fèi)用發(fā)票做到6月賬期里了,老師這個(gè)調(diào)賬分錄怎么寫?
老師好,老板用他的個(gè)人卡為公司支付的沒有發(fā)票的固定資產(chǎn), 還有采購(gòu)的一些貨物,還有物流的運(yùn)輸費(fèi),還有雇用的臨時(shí)工的工資, 那怎么做賬能使公司利益最大化呢? 謝謝
老師你好,請(qǐng)問我們公司是做化妝品銷售的,公司聘請(qǐng)了講師培訓(xùn),兼職和全職都有,工資是進(jìn)銷售費(fèi)用、還是管理費(fèi)用
老師好,公司對(duì)租賃的廠房進(jìn)行了裝修,其中有一層作為產(chǎn)品產(chǎn)廳以及介紹公司的發(fā)展歷史,員工風(fēng)采,企業(yè)文化等等,請(qǐng)問中層展廳的裝修費(fèi)用計(jì)入到哪個(gè)科目合適?銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢? 問題二:后續(xù)展廳還會(huì)有一些日常的支出,如何做賬?
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
賬里沒有工資單啊
那你計(jì)提工資是根據(jù)什么來(lái)的?沒有工資表