你好,電子稅務局,我要辦稅,稅收數(shù)字賬戶里面這個可以查。
現(xiàn)在申報增值稅,銷項進項都是可以導入數(shù)據(jù)的,需要插入稅盤報嗎?應該不需要吧,我好久沒報稅了,變化還蠻大 問題二有個發(fā)銷售發(fā)票區(qū)域,點了查詢,后面導入,可是導入數(shù)據(jù)不一致是怎么回事?8月有開紅字發(fā)票,正常數(shù)據(jù)應該是正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票吧,導入數(shù)據(jù)不同咋辦,我一個個查詢更改?數(shù)據(jù)導入上面有個查詢按鈕
7月中旬。換全電發(fā)票了,稅控盤繳銷了,忘記導出數(shù)據(jù)怎么辦,報稅數(shù)字跳不出來。不知道開票數(shù)字
請問老師,房產出售:7月開發(fā)票開了9%,發(fā)現(xiàn)是可以簡易稅率5%。8月開了紅字發(fā)票9%的稅率,又開具了正確的5%。 現(xiàn)在7月稅期,應該怎么申報呢,現(xiàn)在導數(shù)據(jù)過來就9%稅率的,是要先按9 %申報繳稅嗎,那8月到時又怎么申報呢
電子稅務局里面申請的紅字信息表,廠家開完負數(shù)發(fā)票隨后作廢了,那我這張紅字信息表可以撤銷嗎?稅控盤已經注銷。如果不能,那次月報稅的時候可以手動調整數(shù)據(jù)嗎?一現(xiàn)在有什么解決辦法嗎
紙質發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺做了紅字信息確認單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個未開具,但是我點擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢
補繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標需要提供這個財務狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費用,需要異地預繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費
匯算清繳都是包括什么
一個項目,一個管理人員在項目上借支遠遠大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費處理費計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術服務*處置費,謝謝