對方已經(jīng)抵扣就需要對方開

老師,我們公司開出的專票,對方已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,對方已開給我們紅字信息表,我們現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,要怎么開啊
我們收到對方7月份的專票,已經(jīng)勾選抵扣做賬了,現(xiàn)在他們要紅沖。需要我們開紅字信息表還是對方開
老師。我們7月開出去的專票。對方已抵扣?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤。對方開具了紅字發(fā)票信息表給我們。我這邊開除紅字發(fā)票之后。第一聯(lián)自行留存。后面兩聯(lián)紅字是否要交給對方
老師好,我們7月給對方開的專票,現(xiàn)在專票紅沖是讓對方給我們開紅字信息表還是我們開
老師就是我們公司一月份開給對方的勞務(wù)維修發(fā)票,對方說還沒有使用要沖紅?,F(xiàn)在沖紅需要對方開紅字信息表給我們嗎還是可以直接沖紅
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進(jìn)價里